质量控制流程图1.pdf
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1、流程名称流程名称责任部门责任部门成品质量控制流程图成品质量控制流程图质检部、质检部、跟单部跟单部通知检验涉及部门涉及部门编制编制陈鹏陈鹏文件编号文件编号:SFQCQA-20130508:SFQCQA-20130508质检员、仓库、供应商、采购部、业务部质检员、仓库、供应商、采购部、业务部审批审批仓管员跟单验货报告我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、送货单根据根据吕质主管仓管员出货合格客户验货合格质检员质检员检验披肩验货标准或客户标准、生产 MI记录审核不合格内厂检验报告递交检验报告和品质反馈通知书退仓单入仓可用数特采退货送货单验货报告装箱单分析不合挑选出货格原因不能出货质量反馈通
2、知单来料问题不合格质量反馈通知单质量纠正及预防与供应商交涉采购部参照质量纠正及预防措施参照质量纠正及预防措施控制流程表控制流程表确定改进方法供应商跟踪改进效果品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单质量反馈通知单注2:虚线方框字-在流程中指接口的载体表单。注3:方框字-在流程中指过程活动。第1页共1页注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。品质部文件编号文件编号 QC20130710-001QC20130710-001桐乡菲尚服饰有限公司桐乡菲尚服饰有限公司编制:编制:版本版本/版次版次 A/1A/1总页数:总页数:3 3成品质量控制规范成品质量控制规范发布执行日期发布执行日期:2013:
3、2013。07.1007.10审核:审核:批准批准:文件修订履历表文件修订履历表序号公司修订日期版本版次修订内容修订页次修订人桐乡菲尚服饰有限成品质量控制规范成品质量控制规范编号:SFQC20130508版次:A 版页次:1/1质量控制流程:质量控制流程:1.1.根据产品不同,跟单员须进行有效跟单(提供早、中、晚验货报告)根据产品不同,跟单员须进行有效跟单(提供早、中、晚验货报告),并将跟进结果每日汇报部门主管,必要时须附实物,并将跟进结果每日汇报部门主管,必要时须附实物说明说明2 2。订购合同双方(我方和供应商。订购合同双方(我方和供应商)三天内签字盖章后转交跟单部,同时完成生产任务计划表(
4、采购部三天内签字盖章后转交跟单部,同时完成生产任务计划表(采购部&质检部跟单部通用质检部跟单部通用)相应表格填写并转交跟单部,跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理;相应表格填写并转交跟单部,跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理;3.3.跟单部主管审核完成生产任务计划表(采购部跟单部主管审核完成生产任务计划表(采购部&质检部质检部&跟单部通用)相应表格填写转交质检部,质检部主管根据内场人手跟单部通用)相应表格填写转交质检部,质检部主管根据内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务情况和订单交期缓急合理安排任务,三方签字确认后按计划进行;订单离工厂交期三方签字确认后按计
5、划进行;订单离工厂交期 1515 天天,质检部主管须提醒跟单部主管特别质检部主管须提醒跟单部主管特别监控,尤其是辅料签收,确保按三方约定进行入厂验货和包装,否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经监控,尤其是辅料签收,确保按三方约定进行入厂验货和包装,否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由并重新制定生产任务计划表,情况严重者须呈报总经理处理理说明缘由并重新制定生产任务计划表,情况严重者须呈报总经理处理(备注:生产任务计划表(采购部质检部备注:生产任务计划表(采购部质检部&跟单部通跟单部通用用)有任何变动对应责任部门立即更新并邮件知会采购部有任何变动对应责任部
6、门立即更新并邮件知会采购部&质检部跟单部存档查看,同时邮件抄送部门经理审核质检部跟单部存档查看,同时邮件抄送部门经理审核.正常情况正常情况下采购部每天下采购部每天 1515:0000 之前完成更新知会,跟单部每天之前完成更新知会,跟单部每天 1616:0000 之前完成更新知会,质检部每天之前完成更新知会,质检部每天 16:3016:30 之前完成更新知会,若之前完成更新知会,若无变动可取消更新知会无变动可取消更新知会;特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批,同时更新录入生产任务计特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批,同时更新录入生产任务计划表
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