原材料采购管理制度2.pdf
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1、原材料采购管理制度原材料采购管理制度(草稿草稿)为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工一、职责分工(一)生产部负责原材料的请购、出入库管理;(二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行;(三)研发中心负责原材料的验收;(四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管;(五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。(经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)。二、采购流程二
2、、采购流程(一)原材料请购1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后13 日内完善相关采购手续.(二)原材料采购1、常用原材料的采购(1)常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购,如第一供应商缺货,依次向第二、第三候补供应商实施采购,无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下:(2)供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系 35 家供
3、应商,会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等,供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议,经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录.经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。(3)供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选 1 次供应商目录.2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。(三)合同与付款1、供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核,审核期限为 1 个工作日。审核完毕,向供销部提供修改建议,由供销部与供应商具体磋商、签订。2、生效后的合同原件由供销部留存
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