实验高级中学审计整改工作制度.pdf
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1、实验高级中学审计整改工作制度实验高级中学审计整改工作制度为切实提升审计整改工作质量和效果,强化审计整改工作的严肃性和规范性,落实审计整改工作责任,根据相关审计的法律法规,结合本校审计工作实际情况,制定本制度。第一条 本制度所称“审计整改”是指本学校对审计报告中提出的问题、处理意见和建议予以纠正、整改、采纳的工作过程和结果。第二条 学校成立审计整改领导小组,完善审计整改协调机制。审计整改工作由学校审计整改工作领导小组统一领导,该小组负责督促协调,办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等有关部门协助推进审计整改工作。第三条 落实审计整改责任制。审计整改工作的责任主体是本学校。本学校现任主要负责人是
2、审计整改工作的第一责任人,被审计的上任领导应积极配合本校的审计整改工作。第四条 建立审计整改动态报告制度。本学校自收到审计整改问题和建议 10 个工作日内,应向学校审计整改领导小组提交审计整改结果书面报告。对未完成的整改事项,被审计单位应说明原因,提出后续的整改方案、明确整改期限,整改完成后,提交后续整改报告。第五条 审计整改结果报告主要包括以下内容:(一)审计整改工作的总体情况;(二)已完成的整改事项情况;(三)对有关责任单位和责任人的责任落实情况;(四)针对审计发现问题,内部控制建设及执行的完善情况;(五)正在整改事项的进展情况及预计完成时间;(六)未整改事项的原因及计划整改措施和完成时间
3、;(七)已完成整改事项的必要证明材料;(八)其他相关内容。第六条 建立审计整改跟踪检查机制。由审计整改领导小组对审计整改工作进行跟踪检查,形成审计整改情况检查报告。第七条 强化审计整改追责问责机制。在审计整改跟踪检查和督查过程中,发现本校有关部门在整改过程中消极应对、敷衍拖延、弄虚作假、工作不力等造成重大影响的,应按照相关规定,追究有关单位和人员的责任。第八条 完善审计整改结果运用机制。财务部门应将审计结果、审计整改情况作为加强财务管理及资产管理的重要依据;业务管理部门应对审计结果和审计整改过程中反映的典型性、普遍性、倾向性问题及时分析查找原因,并将其作为采取有关措施、完善相关制度的参考依据。第九条 推进审计意见整改落实公开制度。按照积极稳妥、规范有序的原则,逐步建立审计意见整改结果通报机制,将审计意见整改结果在一定范围内通报。
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