05_生产制造部_GJB9001C内审检查表.pdf
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1、.内部审核检查表内部审核检查表编号:JL-225-003序号:受审核部门:部门负责人:审核日期:涉及条款5.3组织的岗位、职责和权限4.2理解相关方的需求和期望审核内容、证据及方法1.部门职责是什么?2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审?6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1.是否进行了风险和机遇识别?其应对措施?1.是否已建立部门质量目标,并定期进行了监视和测量?该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致?所建立质量目标是否可测量?7.1.3基础设施1.组
2、织为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,是否有台账,是否有维护保养计划,能够持续满足运行要求?2.组织有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?7.1.4过程运行环境1.对过程运行环境进行分析,确定装备任务需要控制的环境因素。2.对需要控制的环境因素进行持续监视或定时测量,并保持工作环境控制的监视和测量记录、7.2能力7.31 组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定?主关键岗位上岗员工 是否达到了岗位应知应会要求?2.岗位人员是否知晓岗位的质量职责,以及是否知晓产审核记录审核发现学习参考.意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息品和服务不
3、满足规定或预期要求的后果?1.部门需要沟通的主要内容,如何沟通?1.部门的指导性文件有哪些,是否充分、适宜、有效?1.是否对部门的质量信息进行了识别?如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的?1.组织应对外包过程(尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包)进行评审,批准后实施,并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程,应由组织和顾客共同批8.1运行的策划和控制8.4.2控制类型和程度准。2.是否有进货检验规范:明确验证要求、方法和合格判定准则,并按规定进行检验、保持检验记录?3.在委托外部供方进行验证时,规定委托的要求并保留委托和验证的记录。4.组织是否对外包过程的控制作出了要求,如何确保
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