公司SOP标准流程之采购作业流程.pdf
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1、文件类别文件编号版本/修订号制定者/日期页次1/3文件名称采购作业流程审核者/日期批准者/日期一、目的:确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围:适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关:仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。四、操作细则流程采购需求请购部门主管审批供应商评估、采购询比价批准采购合同、订单制作合同评估合同订立采购执行预付款申请财务审核批准责任部门仓库、相关需求部门部门主管采购总经理采购采购、财务采购采购采购财务主管总经理使用表单申购单采购合同、订单付款申请单申购单(财务联)、合同(订单)、付款申请单1 1文件类别文件编号版本/修订号制定者/日期
2、文件名称使用表单采购台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单页次2/3采购作业流程流程责任部门财务采购采购仓库品管仓库仓库、采购财务采购财务主管总经理财务审核者/日期批准者/日期预付款支付采购跟踪到货通知检验通知不合格检验合格品入库退货结算申请付款财务审核批准货款支付2 1文件类别文件编号版本/修订号制定者/日期文件名称页次3/3采购作业流程审核者/日期批准者/日期五、流程说明:1请购:根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”(一式三联),分别为申请联(请购部门留存)、采购联(采购依据)、财务联(付款依据),经部门主管批准后转采购部门进行供
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