费用借支及报销管理制度.pdf
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1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案费用借支与报销管理制度费用借支与报销管理制度一、总则一、总则(一一)为进一步完善公司财务管理,规范借款及各项费用报销程序,结合公司实际,为进一步完善公司财务管理,规范借款及各项费用报销程序,结合公司实际,特制定本制度。特制定本制度。(二二)本制度所指费用为:差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。本制度所指费用为:差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。(三三)本制度适用于公司全体员工。本制度适用于公司全体员工。二、借款程序二、借款程序(一一)差旅费借支差旅费借支1 1
2、、出差人员借支差旅费按“往返车费(公司自备车除外)、出差人员借支差旅费按“往返车费(公司自备车除外)+出差补助预计出差天出差补助预计出差天数”的原则计算,先填写出差借款单数”的原则计算,先填写出差借款单,经审核、批准后办理借款。,经审核、批准后办理借款。1 1 派遣部门经理审签出差事宜,如人员配备、天数、交通工具等应严格控制,派遣部门经理审签出差事宜,如人员配备、天数、交通工具等应严格控制,确保在计划时间内完成工作。确保在计划时间内完成工作。2 2财务根据以下原则审签借支金额:财务根据以下原则审签借支金额:前次借支的差旅费无合理原因尚未报销者,不得再次借款;前次借支的差旅费无合理原因尚未报销者
3、,不得再次借款;借支金额必须合理、未超出控制额度;借支金额必须合理、未超出控制额度;2 2、出差借款单审签后由出差人报请总经理批准;财务据此予以借支。出差借款单审签后由出差人报请总经理批准;财务据此予以借支。3 3、总经理外出不能签批时,经部门经理、财务审核符合规定的,可予以借支,财、总经理外出不能签批时,经部门经理、财务审核符合规定的,可予以借支,财务负责补签。务负责补签。(二二)招待费借支招待费借支1 1、因业务需要开支招待费的,由部门经理参照招待规定填写领款单、因业务需要开支招待费的,由部门经理参照招待规定填写领款单。2 2、凭借款单交财务参照招待规定审核签字。、凭借款单交财务参照招待规
4、定审核签字。3 3、审核无误后借款单报请总经理签批(总经理外出时须电话请示)、审核无误后借款单报请总经理签批(总经理外出时须电话请示),财务予以,财务予以借支。借支。(三三)其他临时借款其他临时借款如购买办公用品、礼品、福利用品、维修费等,须填写采购联系单如购买办公用品、礼品、福利用品、维修费等,须填写采购联系单(申购单)(申购单),写明品名、规格型号、用途、金额等参照办公用品管理办法规定的权限办理审批手写明品名、规格型号、用途、金额等参照办公用品管理办法规定的权限办理审批手续后,财务予以借支。续后,财务予以借支。1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_2
5、15TC005 092-661 解决方案解决方案三、报销程序三、报销程序(一一)差旅费报销:差旅费报销:1 1、出差人员返回公司后,五个工作日内应到财务部报账;同一项目由、出差人员返回公司后,五个工作日内应到财务部报账;同一项目由 2 2 人以上同人以上同时出差的,差旅费由负责人报销,不得分开分次报销。时出差的,差旅费由负责人报销,不得分开分次报销。2 2、出差人员填写差旅费报销单、出差人员填写差旅费报销单,并按要求粘贴原始票据,票据背面由报销人签,并按要求粘贴原始票据,票据背面由报销人签字。住宿费、车船费等原始票据须是正式税务发票,没有正式税务发票的不予报销。字。住宿费、车船费等原始票据须是
6、正式税务发票,没有正式税务发票的不予报销。3 3、派遣部门经理负责差旅费报销单所列的事实、日期、目的地审核签字。审、派遣部门经理负责差旅费报销单所列的事实、日期、目的地审核签字。审核依据:核依据:1 1 经批准的出差外派单经批准的出差外派单;2 2 电话纪录电话纪录(员工出差期间,(员工出差期间,须通过当地固定电话在到达日、须通过当地固定电话在到达日、回程日向部门经回程日向部门经理通报,期间亦应汇报工作内容);理通报,期间亦应汇报工作内容);3 3 当地当日的交通票据、住宿费票据(须有出票日期);当地当日的交通票据、住宿费票据(须有出票日期);4 4 售后服务(质量记录单、服务记录单等)回签文
7、件。售后服务(质量记录单、服务记录单等)回签文件。4 4、财务人员负责差旅费报销单的票据是否规范、票据与日期是否对应、申报、财务人员负责差旅费报销单的票据是否规范、票据与日期是否对应、申报费用是否符合标准以及金额的审核签字。费用是否符合标准以及金额的审核签字。5 5、审核无误后差旅费报销单报请总经理签批,财务予以报销。、审核无误后差旅费报销单报请总经理签批,财务予以报销。(二二)业务招待费报销:业务招待费报销:1 1、招待完毕后两个工作日内应到财务部报账;、招待完毕后两个工作日内应到财务部报账;2 2、经办人填写支出凭单、经办人填写支出凭单,注明宴请的来宾单位、姓名、时间、地点、陪同人员,注明
8、宴请的来宾单位、姓名、时间、地点、陪同人员等,所附单据必须是正式发票。等,所附单据必须是正式发票。3 3、先由经办人签名,部门经理负责支出凭单的事实审核签字;财务人员负责、先由经办人签名,部门经理负责支出凭单的事实审核签字;财务人员负责支出凭单的费用标准、金额的审核签字。支出凭单的费用标准、金额的审核签字。4 4、审核无误后支出凭单报请总经理签批,财务予以报销。、审核无误后支出凭单报请总经理签批,财务予以报销。(三三)加班费、就餐补贴、夜间补贴由生产主管按加班管理规定统计后,部门经加班费、就餐补贴、夜间补贴由生产主管按加班管理规定统计后,部门经理审核,报请总经理批准,财务在发薪时一同给付。理审
9、核,报请总经理批准,财务在发薪时一同给付。(四四)其它费用报销其它费用报销1 1、参照办公用品管理办法规定的审批程序审核;尚无相应制度规定的,按事、参照办公用品管理办法规定的审批程序审核;尚无相应制度规定的,按事先申请、经办人签字、权限人审核、总经理审批的程序执行。先申请、经办人签字、权限人审核、总经理审批的程序执行。2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案2 2、不需填写报销凭单的费用,应在票据背后注明用途、经办人、审核人签字,报、不需填写报销凭单的费用,应在票据背后注明用途、经办人、审核人签字,报总经理
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