费用报销审核管理制度.pdf
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1、费用报销审核管理制度费用报销审核管理制度-本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持-=费用报销审核管理制度一、目的规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。二、适用范围适用于公司各项报销费用的控制。三、职责1、财务部主管负责报销单据的及时审核。2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。四、程序要点1、费用报销的标准(1)行政管理费用报销的标准(见下表):项目职务 交通费 业务费电话费 办公费 差旅费交通工具 伙食标准住宿标准 其他补助总经理 合理开支,实报实销。部门经理员工备注:1、业务费开支须事先向总经理申请。2、差旅费标准是指出差时间
2、超过一天的市外出差。(2)经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。-本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持-本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持-=2、报销单据的填制要求(1)费用经办人原则上应在费用发生后的 3 个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。(4)采购类经营费用,须凭有效的请购单和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将请购单、入库单附在报销单据的
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