质量管理体系内部审核全部资料——内部审核实施计划.pdf
《质量管理体系内部审核全部资料——内部审核实施计划.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系内部审核全部资料——内部审核实施计划.pdf(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
内部审核实施计划:001审核组长:刘国洪 2004 年 3 月 25 日第 1页共 1 页1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司 质量手册和程序文件的要求。检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。2.审核依据:ISO 9001:2000 标准;本公司的质量手册和程序文件;适用的法律法规。3.审核覆盖产品:密封圈、减震件。4.审核时间:2004 年 03 月 25 日26 日5.审核组构成:A 组:刘国洪 B 组:包建斌 6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排:日期时间7:30-8:00审核组别A、B部门全体部门总经理及8:00-12:00A、B管理者代表生技部(车13:00-16:30、B间)7:30-12:00A质检部、审核涉及质量管理体系标准要求首次会议QR/QP-09-02版 本/修 改 次 数:01/0013:00-14:3014:30-16:0016:00-16:3016:30-17:00、B、BA、BA、B供销部办公室、编写不合格报告全体部门末次会议、总经理及管审核每个部门均可能审核的要素8:00-10:00理者代表、编制/日期:审批/日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 内部 审核 全部 资料 实施 计划
限制150内