资产管理制度.pdf
《资产管理制度.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资产管理制度.pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、资产管理制度资产管理制度一、本办法所称资产系指公司拥有的实物资产,主要指固定资产、存货及低值易耗品.固定资产指使用期限在一年以上的资产,包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电气设备、通讯设备、办公设备、工具器械、食堂设备等,存货是指公司在生产过程中为销售或耗用而储备的各种物品,包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、办公用品、低值易耗品等.二、公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。三、实物管理部门公司所有实物资产由综合部统一管理。(一)、房屋建筑物、电气设备由公司综合部制定专人负责管理。(二)、机器设备、工具设备、办公设备由使
2、用部门指定专人负责管理。(三)、所有物品档案材料应在采购完成后即时归档,由档案室管理.(四)、财务部指定专人就公司资产进行汇总管理,应汇同公司综合部定期进行盘点,并就盘点情况作出书面报告,财务部不定期派人抽查。(五)、资产核实是财务部工作检查的一项重要内容。四、资产登记固定资产取得后即归综合部统一管理,依其类别及会计科目关系,予以分类编号,建立固定资产登记台账,并粘贴标签,每年至少盘点一次,并形成“固定资产年度盘点表”存档被查。其他办公用品等低值易耗材根据每月各部门需求进行申购,购回后综合部要指定专人管理,并按明细建立资产台账,登记其进、销、存的变动情况,每月至少盘点一次。五、固定资产购置及登
3、记(一)、购置手续业务部门因工作业务需要,添置固定资产,应提出书面申请,经综合部审核后,报总经理审批,按审批的标准、数量,有综合部会同相关部门具体执行.购置后由使用部门或保管部门验收签字,报财务部结算。(二)、登记财务部在入账同时,应同时登记“固定资产卡片”,按项目填列,并请验收人、保管人签字,由财务部存档保管。六、固定资产修理固定资产需要修理的,由使用部门填写报废申请单,注明报废原因,经综合部审核后,报总经理审批.修理完毕,经验收合格,财务部予以付款。七、固定资产报废固定资产报废的,由使用部门填写报废申请单,注明报废原因,经综合部审核后,送财务部签注处理意见,报总经理批准。财务部据此进行相应
4、财务处理,并有综合部负责具体的报废和残值回收办理。八、存货的购进业务部门根据业务需要购进原料、商品等,应向公司提出书面申请,经部门负责人签署意见,报总经理批准后,有相关业务部门执行。财务部根据合同约定进行付款。九、存货的入库购进的存货,入库前应办理验收入库手续:(一)、核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。(二)、观察包装是否完好。(三)、清点实物数量.(四)、完成品质检测。(五)、填制“入库单,记录实物帐卡。十、存货的出库(一)、需要领用存货时,领货部门必须履行领用申请程序,经公司相关领导批准后,填制出库单。出库单是报告存货保管人已按照发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据
5、。凡未办理出库单手续者,一律不得发货,禁止以白条抵库。(二)、按规定填写出库单全部内容,空白行应盖“以下空白”章,或划线。(三)、存货发出并经清点完毕,应盖“存货已发出”章。十一、存货的仓储(一)、存货存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准,大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。(二)、仓储商品应严格按照规定存放,有条件的应分类挂卡。十二、保管人员应履行以下基本职责(一)、应妥善保管公司资产。(二)、若资产存放于公司仓库的情况下,应禁止无关人员进入仓库,并保持库房的清洁、卫生,库容整齐.(三)、向公司申请配备适当的消防器材,并定期检查,杜绝隐患。(四)、经常核对账、卡、物,发现异常情况,及时上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资产 管理制度
限制150内