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1、产品出入库管理制度目的:为加强产品管理,保证成本核算所需资料真实规范,生产成品进出有序,特制定本制度.本制度中所含成品包括内外墙墙板、楼梯、阳台、叠合板等构件。适用车间成品库房管理.职责:生产主管对成品库的监督,审核;市场部对成品库负主要责任。出入库流程:车间成品报单-质检验收-开具成品合格入库单库管财务。市场部开具出库单-库管装车-工地。一、入库管理制度:1、生产部门将产品制造完工后,填写“成品入库单”,通知质检部对成品进行检验。质检员在认真检查产品品质和合格品数量后,在成品入库单上签名。质检部检验后,生产部门通知仓库管理员现场点认产品,仓库保管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“成
2、品入库单”一致后,并检查“成品入库单”在“成品入库单”上签字确认。“成品入库单”一式三联,一联由生产部留存备查,一联仓库留存,一联由仓库管理员登记仓库明细账,由财务人员核帐无误后收取记帐。2、产品完工后,剩余构件、材料退回仓库,必须办理相应的退库手续。公司外车辆运回公司物资,必须凭退库单方能办理运费结算手续。本公司车辆运回公司物资,由司机通知仓库管理员办理物资退库手续.仓库管理员根据类别分别填写红字领料单或出库单。3、产品验收入库后及时做好收货凭证。4、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。5、对入库产品整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到产品帐、卡、物相符。6、仓库保管员要以
3、制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。7、车间要将每天完成的产品及时办理入库手续,不得无故拖延入库时间,否者有权拒绝入库;库管不能无故拖延,或已其他理由拖延产品入库,应根据工厂对现场的安排,合理的安排存放地点。8,、成品入库时库管根据车间产品入库单逐件核对验收,按照品种、规格、数量填写入库单,入库单一式四份,分别交由财务、车间、班组,一份用用于登记管账.9、对于车间入库单标明的不合格品不得入库,等待再次加工验收合格后在入库。10、车间和成品库应按成品的品种、规格和等级分别建立台账,及时建立出入库数量,月末,成品库统计员首先同车间核对出入库数量,并于产量截止日期的次
4、日下午 5 点前,将车间当月入库数量报财务。二、出库管理制度1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单,出库单须写明用途.2、仓库保管员严格执行凭出库单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货。3、出库产品当面点验清楚,出库不得退。4、产品不可以不经保管员直接出库,如特殊情况急用,必须经相关领导批准.5、出库后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。6、成品出库时,由销售部门经办人对生产部门开具备货单,通知生产部门备料.生产部门生产结束并入库后,开具出库通知单,通知仓库发货,出库单上必须注明产品名称.仓库管理员根据出库通知单发货并开据成品出库单,生产部门
5、协助货运司机装货后,由货运司机核点实物,并在成品出库单上签名。成品出库单必须注明货车车辆牌号。成品出库单一式六联,第一联由仓库留存备查,第二联用于财务记帐,第六联做为门卫放行凭据,在货车出门时收取,并在每月25 日交财务做为核对出厂依据。其余联次由货运司机带到收货现场。收货现场必须由施工队和项目经理同时清点构件数量,核对无误后,在货运司机带过去的成品清单上签字,成品到达工地时,项目经理或委托代表必须及时清点构件,如数量型号不符,必须立即与公司取得联系。一旦在成品出库单上签字,即代表确认数量型号无误。三、产品的退库和盘存1、产品退库有市场部提出申请,报总经理审批后由市场部、技术、质检协同车间共同处理.2、退库产品由质检员重新检验作好记录,落实退回的原因及责任部门或人员,并写出报告,报总经理审批。3、复检报告分别分别由市场部,技术、质检三方签字各留一份,作为退库的处理依据。成品库每月盘库一次,工厂每半年盘库一次,盘库时发现账务不符,出现盘盈现象时,要找出原因,并根据情况对有关人员和部门予以处罚则:1、车间入库不及时每次罚款50 元,无故拖延入库罚款 100500 元,台账登记不及时每次罚款 50 元,数据提报不及时的每次罚款 50 元。2、未经质检验收的,或对产品的品种、规格尚未明确的每次罚款 50 元
限制150内