采购管理制度及流程.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《采购管理制度及流程.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理制度及流程.pdf(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、采购制度一、目的为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作制度化、规范化。二、采购原则1。最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。2.相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单(附件 1)所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”.三、采购流程(一)采购申请1.申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。2。申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO 签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。3.凡当次
2、采购物品金额单价在 1000 元及 1000 元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供应商提供报价。4.紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。5.若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失.6。采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。8。所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件 2)。(三)发票开具1。凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销.3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算.4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门.三采购人职责:1.控制、减少所有与采购相关的成本。2。采购物品交期进度的控制。3。做好日常采购记录统计。4.严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。附则:附件 1:嗖嗖采购申请单附件 2:嗖嗖物品采购领用确认单本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理制度 流程
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内