企业差旅费报销管理制度范本.pdf
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1、6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30 元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月 30 元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):地 区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理1801301101201001008080
2、60其余人员 150(2)伙食补助费:地 区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理604040404040404040其余人员 60(3)市内交通费:地 区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理1088555533其余人员 10(4)交通工具标准:工 具/人员飞机火车轮船长途汽车 出租车实报可乘可乘实报实报预申请总经理普通舱 软卧软座二等舱经理预申请 硬卧硬座三等舱硬卧硬座三等舱其余人员 三、报销办法三、报销办法(一)住宿费报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲
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