企业内部控制规范手册6.2.2--固定资产请购管理制度.pdf
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1、622固定资产请购管理制度内控制度名称内控制度名称固定资产请购管理制度固定资产请购管理制度内控制度编号内控制度编号制度受控状态制度受控状态第第 1 1 章章总则总则第 1 条目的为了明确固定资产请购部门和审批部门的职责权限及相应的请购与审批程序,特制定本制度。第 2 条范围固定资产的请购包括一般固定资产请购、重大固定资产的请购和办公设备的请购。第第 2 2 章章一般固定资产请购管理一般固定资产请购管理第 3 条一般固定资产指购置价格每台(件)在 5 万元以下的固定资产。第 4 条请购流程1 一般固定资产的请购由固定资产使用部门提出申请并填制“固定资产请购单”。2“固定资产请购单由部门经理审核签
2、字后交至资产管理部经理,若属预算外采购,还需递交预算外固定资产请购说明。3资产管理部经理对使用部门提交的请购单进行审核,签字后提交至财务部经理。4财务部经理审核签字后提交至财务总监。5财务总监审核签字后提交至总经理。6总经理审批签字后送交采购部进行采购。第 5 条请购环节控制1 固定资产使用部门应根据年度固定资产预算以及实际的使用需要详细填列“固定资产请购单”。2“固定资产请购单的内容应包括固定资产名称、规格、型号、预算金额、实际价格、主要制造厂商以及购置原因等。3预算外请购应详细说明购置原因。4请购审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置的数量、是否符合执行部门执行部门监督部门监督部门
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- 企业内部 控制 规范 手册 6.2 固定资产 管理制度
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