公司工程质量安全审计作业指导手册.pdf
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1、X XX X公公司司工程质量安全审计作业指导手册工程质量安全审计作业指导手册一级流程工程质量安全审计二级流程施工准备审计三级流程设计图纸交底(会审)审计流程施工组织及专项方案审计流程文件编号制定日期施工过程审计竣工验收审计2013/8/31版本变更安全生产管理审计流程施工人员岗位资质审计流程技术交底审计流程材料管理,甲供及甲指乙供审计流程材料进场报验制度及执行审计流程施工现场质量管理及记录审计流程按图施工/工程洽商及变更管理审计流程现场安全及文明施工管理审计流程观感质量检查流程竣工验收审计流程竣工资料审计流程版本生效日期V1修订记录序号修订页次所修订内容的摘要修订日期修订者一、审计概念一、审计
2、概念1.1.目的:目的:为加强 XXXX 的工程项目投资管理与监督,规范工程项目审计工作,有效控制工程造价,我组制订工程审计作业指导手册。2.2.适用范围:适用范围:凡 XX 基建工程项目(含新建、改建、扩建)、修缮工程项目(含装饰、维修),均属于工程项目审计对象。凡造价在 300 万元(暂定)及以上的项目,均属于工程项目重点审计对象。3.3.术语及定义:术语及定义:3.1 审计分类:工程审计项目按实施阶段和内容可分为施工准备阶段审计、施工过程审计、竣工验收审计及结算审计。4.4.审计职责:审计职责:4.1 工程审计组依据合同、定额、取费标准、调价文件及集团有关规定,坚持客观公正、实事求是的原
3、则对工程项目进行审计;集团内负责基建、修缮的职能部门要加强对工程项目的管理与监督,建立健全各级工程管理人员的经济责任制,收集完整的竣工资料,积极配合审计工作,在本工作流程中,相关部门应以公司利益为出发点承担以下职责:项目部:应确保预结算相关技术及签证资料的完整真实、准确及有效性。预决算部:应确保预结算工作的完整、正确及合理以及相关技术及签证资料的完整。设计中心:应对预结算出现的相关技术问题提供技术咨询及支持。工程审计组:审查预结算初步工作结果,并对产生问题原因进行分析交相关部门处理。工程中心:对审计工作中出现的问题或工程审计提交的处理意见进行处理。人力资源中心:根据工程审计组提供的处理意见进行
4、记录或人事上出具相应的处理意见4.2 工程审计组内部分工5.5.内容及要求:内容及要求:5.1 审计原则计。5.2 审计计划5.3 审计申请5.4 审计通知日内下发被审计项目应提供的资料清单表,被审计项目接到审计通知后积极准备资料。5.5 审前准备5.5.1 工程审计组在发出被审计项目应提供的资料清单表后3 日,对被审计项目的相关图纸,合同进行研究。二、审计实施二、审计实施1.工程现场质量安全审计1.1 施工准备阶段审计流程图纸交底(会审)审计流程图纸交底(会审)审计流程流程图:活动编号010活动名称执行角色活动描述乙方项目经理在合约规定日期内,完输入输出现场图纸问题乙方项目经理成现场图纸问题
5、汇总,向甲项目经理提出问题申报设计师对施工方及项目经理提出的现场图纸图纸问题汇报020图纸答疑设计师图纸问题逐项答疑,需要补图的给出出图日期图纸问题汇报图纸答疑030图纸会审记录协调现场项目经理项目经理负责协议图纸问题及答疑图纸问题汇报结果,并形成书面图纸会审记录图纸答疑图纸会审记录工程审计师对图纸会审记录单进行040审查图纸会审记录流程审查,问题是否解决,无法现场解决工程审计师的设计问题的处理周期,是否有明显问题未解决,图纸会审记录是否完整,签字齐全根据图纸会审记录050审计做审计日志记录工程审计师工程审计师根据图纸会审检查结果,记录现场审计日志底稿。图纸会审记录图纸会审记录工程审计日志1.
6、1.21.1.2 施工组织及专项方案审计流程施工组织及专项方案审计流程活动编号活动名称执行角色活动描述乙方项目经理根据项目情况编制施乙方项目经理工组织设计方案及专项工程施工方案上报现场项目经理审核批准输入输出施工组织设计方案专项施工方案施工应急预案010上报施工组织设计及专项方案020审核乙方施工组织设计及专项方案现场项目经理现场项目经理审核乙方上报的方案,工程审计师根据 建筑施工组织设计施工组织设计方案专项施工方案施工应急预案审查施工组织设计030及专项方案流程执行情况工程审计师规范 GB/T 50502-2009规定的主要项目并应履行审批手续;应当编制专项施工方案的分部分项工程应有可行的专
7、项施工方案并履行审批手续工程审计师重点关注 5 大要素是否齐全(工程概况施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、主工程审计师要技术经济指标);与现场是否相符;是否已经经甲方负责人审核,不符合或未有相关方案的督促现场项目经理完善040分析施组及专项方案合理性审计建议书施工组织设计方050完善补充缺失及不合理的方案现场项目经理现场项目经理根据审计建议完善落实各项施工方案的补充。审计建议书案专项施工方案施工应急预案060根据审计结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据施工组织设计及专项方案审查结果记录现场审计日志。工程审计日志1.1.31.1.3 安全生产管理审计流程安全生产管理审计流程活动编
8、号活动名称施工安全责任协议010签署施工人员安全培训及考核现场项目经理乙方项目经理执行角色活动描述现场项目经理与乙方项目经理就施工安全责任签署协议书,归属各自责任及风险;乙方项目经理定期组织施工人员进行安全培训并进行相应的输入输出施工安全责任承诺书入场安全培训记录考核,留存记录资料工程审计师对各项安全管理规章制020审查安全管理制度执行情况度、安全操作规程;安全教育培训制工程审计师度;施工人员入场三级安全教育培训和考核记录;施工安全责任承诺书进行检查工程审计师对各项安全管理规章制度、安全操作规程;安全教育培训制030分析判断安全管理制度是否完善工程审计师度;施工人员入场三级安全教育培训和考核记
9、录;施工安全责任承诺书进行检查,对其完整性/合理性进行判断现场项目经理根据审计组安全审计现场项目经理建议,督促乙方完善相关安全管理制度及文件施工安全责任承诺书入场安全培训记录安全检查审计建议书施工安全责任承安全检查审计建议书诺书入场安全培训记录施工安全责任承040督促乙方完善安全管理制度及文件根据审查安全管理050制度执行结果记录审计日志工程审计师诺书工程审计师根据现场安全管理制度执行情况检查结果记录审计日志入场安全培训记录安全检查审计建议书工程审计日志施工管理人员资质不合格或欠缺管理经验,易造成工程质量不达标;现场核查施工项目负责人与合约指定现场代表是否一致及相关人员的工作资格证书;活动编号
10、010活动名称执行角色活动描述现场项目经理提供项目协议书,注明输入输出提供项目协议书现场项目经理合约指定现场负责人及特殊工种人员项目协议书项目协议书特殊工种上岗资格证020提供特殊工种上岗证书现场核查特殊工种岗位资质乙方项目经理根据项目协议书指定乙方项目经理的特殊工种人数,提供相应的上岗证书工程审计师工程审计师现场人证对比核对工程审计师根据乙方提供的上岗证特殊工种上岗资格证030审计建议书判断现场提供资格040证书与实际施工人员是否一致工程审计师书现场核查施工工人与证书是否一致,是否存在无证上岗,存在无证上岗的督促现场项目经理要求进行更换督促乙方更换无证050上岗的特殊工种人员根据特殊工种资质
11、060审查结果记录审计日志工程审计师现场项目经理现场项目经理对无证上岗人员要求乙方进行更换现场审计日志工程审计师根据现场特殊工种上岗资质检查结果,记录审计日志1.21.2 施工阶段审计流程施工阶段审计流程1.2.11.2.1 技术交底审计流程技术交底审计流程1.2.1.1 流程风险点:分项施工技术交底未执行或执行不严格,易造成施工存在质量隐患;分项安全交底未执行或执行不严格,易造成施工存在安全隐患。1.2.1.2 审计关注点:各分项施工技术交底,各分项施工安全交底合理性及完整性审核。1.2.1.3 流程图1.2.1.4 工作程序活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出质量技术交底记010提供技
12、术交底记录现场项目经理乙方项目经理双方项目经理提供现场施工质量及安全技术交底记录录安全技术交底记录质量技术交底记录安全技术交底记录020审查技术交底流程执行情况工程审计师傅审查技术交底是否执工程审计师行,交底的内容、日期,有交底人、接收人签字等信息是否完整工程审计师傅审查技术交底是否执030分析判断施工技术交底流程是否执行行,交底的内容、日期,有交底人、工程审计师接收人签字等信息是否完整,不完整的或未执行的督促现场项目经理落实完善审计建议书040督促乙方完善技术交底制度及文件根据技术交底检查结果记录审计日志现场项目经理根据审计意见督促乙现场项目经理方完善技术交底制度及形成可追溯性文件工程审计师
13、工程审计师根据技术交底检查结果记录审计日志现场审计日志0501.2.21.2.2 材料管理,甲供及甲指乙供审计流程材料管理,甲供及甲指乙供审计流程1.2.2.1 流程风险点:甲供材料未有相关管理制度或有但不完整,会造成甲供材料质量无法保证或由于甲供材料影响进度,出现甲乙方扯皮,产生纠纷;乙供材料未执行进场报验或未严格执行,易出现偷换材料,以次充好的问题,导致工程质量存在安全隐患,增加后期维修成本;乙供材料管理不规范,出现供应不及时,采购渠道有问题,现场堆放不整齐,易造成工程质量隐患;1.2.2.2 审计关注点:甲供材料管理制度(质量保证、到货周期保证、到场保存保护保证);材料进场报验制度(报验
14、单、合格证、检测报告、开箱检验记录、复试报告);现场材料管理体系(材料供应、材料采购、材料堆放、材料发放)1.2.2.3 流程图1.2.2.4 工作程序活动编号活动名称执行角色活动描述现场项目经理提供甲供材料申请单/现场项目经理验收记录,对未按时到场的材料进行说明乙方项目经理提供甲指乙供材料进场报验报告工程采购人员提供甲供材料到货周期及项目甲供材料申请单及验收的OA 查询权限输入输出甲供材料申请记录甲供材料验收记录物资进场报验010提供甲供材料申请清单及验收记录020提供甲指乙供材料进行报验报告提供甲供材料项目乙方项目经理甲供材料申请记录单甲供材料到场周期表030计划及验收 OA 查询权限工程
15、采购部相应采购品项负责人根据甲乙方提供甲040乙供材料申请验收记录进行核查工程审计师1.工程审计师现场核查甲供材料是否按照计划日期到场。2.工程审计师现场核查甲指乙供材料是否执行进场报验甲供材料验收记录甲供材料到场周期表物资进场报验单分析判断现场甲乙050供材料管理制度执行情况工程审计师工程审计师根据现场核查结果,对未执行报验的材料及未按计划到场的甲供材料,现场核对是否符合甲乙供审计建议书材料清单指定的品牌,并出具审计建议书落实完善不合理不060完整的材料管理制度070根据材料管理检查结果,记录审计日志工程审计师现场项目经理现场项目经理根据审计建议完善甲乙供材料管理制度,对不符合规定的材料督促
16、乙方进行更换工程审计师根据材料现场检查结果记录审计日志审计日志1.2.31.2.3 材料进场报验制度及执行审计流程材料进场报验制度及执行审计流程流程风险点:物资报验未执行或执行不严格,易出现偷换材料,以次充好的问题,导致工程质量存在安全隐患,增加后期维修成本;1.2.3.2 审计关注点:重点关注物资进行报验单是否经现场项目经理确认,同时要核对报验材料与实际使用材料是否一致。1.2.3.3 流程图1.2.3.4 工作程序活动编号010活动名称提供物资进场报验单执行角色现场项目经理乙方项目经理活动描述现场甲乙方项目经理提供物资进场报验记录单工程审计师根据现场提供的物资进输入输出物资进场报验物资进场
17、报验单020审查物资进场报验单场报验单进行检查,核对物资的检测工程审计师报告及合格证,是否经过现场项目经理签字确认,对不符合指定的材料是否执行相关的变更审批工程审计师根据物资进场报验记录030分析判断物资进场报验检查结果,及现场核对物资报验材料工程审计师记录,现场实际使用材料与合约指定材料品牌是否一致,不符合规定的出具审计建议审计建议书对未报验的执行补040充,对不合规定的进行更换根据物资进场报验050检查结果记录审计日志工程审计师现场项目经理现场项目经理根据审计建议书对未报验的材料督促乙方补报,对不符合合约指定品牌的材料进行更换现场审计师根据物资进场报验检查结果,记录审计日志审计日志1.2.
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