公司费用报销管理制度及流程 -2016最新1.pdf
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1、公司费用报销管理制度及流程公司费用报销管理制度及流程第一章第一章:总则总则在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰.为了加强公司内部管理,合理控制费用支出,特制定本制度。第二章:费用报销基本制度及基本流程第二章:费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求一、费用报销单填写要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票),如:收据、
2、发票、送货单(仓库已签名的送货单)、快递单,网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上;4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数;5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面.单据特别不清晰,粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正,拒不改正者财务部有权予以拒绝受理;6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名;7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门,例如人事行政部;8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期;9、报销单的“
3、金额”此处必须填写实际发生金额;粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少;10、报销单的“合计”填写各项费用合计,“合计此行上方有空行的,划 S线或划/线注销,数字前加;11、报销单的“金额大写”此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.如:合计金额 650.40 元在此行填写为:万仟陆佰伍拾零元肆角零分;12、出纳履行付款后,通知报销人款已经支付。二、报销凭证票据粘贴要求:二、报销凭证票据粘贴要求:1、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉;2、票据要分好类别,如按加油票,交通
4、票,住宿票,餐饮票等分类,如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴;3、对于比粘贴单大的票据或其他附件,例如:合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴;超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内;4、票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准,以便财务部装订成册;三、差旅费报销:三、差旅费报销:1、差旅费报销单需外出申请单,除“出差补助”不需要付发票及票据外,其他均需有票据;2、出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用;3、已发放出差补助,不再报销餐饮费用;如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐饮发票报销;4、
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