医院内部审计报告.pdf
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1、医院内部审计报告 The latest revision on November 22,2020医院内部审计报告医院内部审计报告 2009 年 12 月 31 日,由杨柯任组长,黄飞凤为审计人员。对医院财务收支情况作了详细审计。一、审计情况:1、2009 年末资产 42,276,757.08 元,其中:货币资金 9,376,073.37 元、应收医疗款 1,246,197.87 元、坏账准备 45,637.79 元、其他应收款 2,589,155.79 元、药品 3,179,944.01 元、药品进销差价407,883.22 元、库存物质688,966.46 元、待摊费用 35,266 元、待
2、处理流动资产净损失249,341.88元、固定资产 25,864,016.47 元。2、负债 6,372,131.59 元,其中:短期借款 1,700,000.00 元、应付账款2,892,631.71 元、应付工资1,087,953.61 元、其他应付款 1,560,453.49元、长期应付款 1,307,000.20 元。3、净资产 35,904,625.49 元,其中:事业基金 1,301,627.71 元、固定基金 24,557,016.47 元、专用基金 8,045,981.31 元。二、审计评价审计结果表明,医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,能够较好地合理编制预算,真实
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