2022年公司审计年度工作总结范文(通用3篇).docx
《2022年公司审计年度工作总结范文(通用3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年公司审计年度工作总结范文(通用3篇).docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年公司审计年度工作总结范文(通用3篇)审计是指专门机构依法对各级政府、金融机构、企业事业单位的 重大项目和财政收支进行事前和事后审查的独立经济监督活动。以 下是为大家整理的关于2022年公司审计年度工作总结的文章3篇, 欢迎品鉴!第1篇:2022年公司审计年度工作总结一年我局内部审计工作在省局-的指导下,在局党组的直接领 导下,用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行 审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按 照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进 管理的宗旨,用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现 经济目标等方面发挥用心的作用
2、,实现内部审计为单位目标而服务的 思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位职责制和内部检查制度, 确定了 法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,全面加强领 导人任期内经济职责审计、坚持有离必审和先审后离等经济职责 审计方针,透过经济职责审计,不仅仅到达了客观评价县区分局一把 手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用 干部带给了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内 控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在一年度 带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、 培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计
3、工作 中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意 审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施 审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。 实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进 行,审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告 关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有 关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面 事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额 与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿
4、, 定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见 适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单 位及被审计人员的审计意见,审计评价是否贴合被审计单位及被审计 人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,个性是 对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注 意提出切实可行的审计推荐,避免大而化之,方便被审计单位采纳整 改。透过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展, 取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财 务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局 党组的高度评价。在今后的内审工作中要依
5、照依法审计、围绕中心、 突出重点、不断创新的工作方针,不断改善工作方法,提高内部审 计工作质量,争取更好成绩。第2篇:2022年公司审计年度工作总结今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、 法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成 了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总 结如下:一、完成主要工作预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预 算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟 通,针对审计报告的存在问题,提出,指导整改。通过审计,严肃了 集
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 公司 审计 年度工作 总结 范文 通用
限制150内