常德市武陵区疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、常德市武陵区疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效自评报告为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据 常德市武陵区财政局关于开展2022年区本级预算绩效管理工 作的通知(常武财【2022】12号)文件精神,我们对2021年 度武陵区疾控中心部门整体支出进行了绩效评价,形成本报告。一、部门概况(一)机构、人员构成武陵区疾控中心是武陵区卫健局的下属全额拨款正科级事 业单位,内设科室13个,分别是办公室、财务科、预防医学门 诊、学校卫生与健康教育科、后勤生物制品科、传染病防控科(应 急办)、免疫规划科、质控科、检验科、公共卫生监测科、性病 艾滋病结核病防控科、慢病非传染病防控科、职业病
2、预防控制科。 根据区编办核定的编制人数为75人,截止2021年12月31日, 单位实有在职人数78人(在职在编人员64人,临聘人员12人, 返聘人员2人),退休人员57人,离休人员1人。(二)单位主要职责1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预 防控制具体工作的管理和落实。2、负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制 病媒生物的危害。3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、 报告、落实具体控制措施。资金总额xlOO%。公用 经费 控制 率2部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的 比率,用以反映和考核部门对机构运 转成本的实际控制程度。公用经
3、费控制率;(实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额) xlOO%o公用经费控制率300%,得2分;每超过5%,扣1分,扣完为止。2“三 公经 费” 控制 率1部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率,用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。“三公经费控制率=(“三公经费” 实际支出数/三公经费预算安排 数)xlOO%。“三公经费”控制率3100%,得1 分;每超过5%,扣0.5分,扣完为止。0政府 采购 执行 率2部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率,用以反映 和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购 金额/政府采购预算数)x
4、lOO%:政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣 完为止。2过 程预算 管理9管理 制度 健全 性2部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部财务管理制度、会 计核算制度、本部门厉行节约制 度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、 完整;相关管理制度是否得到有效执 行。每发现一类不合规问题,扣1分, 扣完为止。2资金 使用 合规性5
5、部门使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定,用以反 映和考核部门预算资金的规范运行 情况。是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关预算支出 管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续;预算支出的重大开支是否经过 评估论证:是否符合部门预算批复的用 途;是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。每发现一类不合规问题,扣2分, 扣完为1上。5预决 算信 息公 开性1部门是否按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息,用以反映 和考核部门预决算管理的公开透明 情况。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关的 信息。基础数据信息和会计信息资料是
6、否真实、完整、准确。每发现一类不合规问题,扣0.5 分,扣完为止。1基础 信息 完善 性1部门基础信息是否完善,用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真 实、完整、准确,得1分。1资产 管理3管理 制度 健全性1部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整,用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。已制定或具有资产管理制度, 相关资金管理制度合法、合规、 完整。得0.5分;相关资产管理制度得到有效执 行,得0.5分。1资产 管理 安全性1部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及
7、时 足额上缴,用以反映和考核部门资产 安全运行情况。资产保存完整、配置合理、处 置规范,得0.5分;资产账务管理合规,帐实相符, 资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴,得0.5分。1固定 资产 利用 率1实际在用固定资产总额与所有固 定资产总额的比率,用以反映和考核 部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额) x!00%o固定资产利用率=100%,得1分; 每低一个百分点,扣0.1分,扣 完为止。1产 出职责 履行30实际 完成 率24部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率,用以反映和考 核部门履职作任务目标的实现程 度。实际完成率=(实际
8、完成工作数/ 计划工作数)xl00%。实际完成工作数:一定时期(年度 或规划期)内部门实际完成工作任务 的数量。计划工作数:部门整体绩效目标确 定的一定时期(年度或规划期)内预 计完成工作任务的数量。6.5完成 及时 率部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职时效目标的实 现程度。完成及时率=(及时完成实际工作 数/计划工作数)X100%。及时完成实际工作数:部门按照整 体绩效目标确定的时限实际完成的 工作任务数量.6.5质量 达标 率达到质量标准(绩效标准值)的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。质量达标率=
9、(质量达标实际工作 数/计划工作数)x100%o质量达标实际工作数:一定时期 (年度或规划期)内部门实际完成工 作数中达到部门绩效目标要求(绩效 标准值)的工作任务数量。6.5重点 工作 办结 率6部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率,用以反映部门 对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=(重点工作实际 完成数/交办或下达数)x|00%o重点工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任务。6效果履职效益30实施 效益22部门履行职责对经济发展、社会发 展和生态环境等所带来的直接或间 接影响。此指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要 素,可根据部门实际并结
10、合部门 整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置,并将其细化为相 应的个性化指标。19行政 效能3政府对机关工作实施情况的具体 评价,以年度政府考核结果为依据飞优秀计3分,良好计2分,合格 计1分,不合格计。分。3社会 公众 或服 务对 象满 息度5社会公众或部门的服务对象对部 门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履 行职责而影响到的部门、群体或个 人。90%,得 5 分:每降低1%,扣0.5分,扣完为止。5合计10()10088.5部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2020年实际 在职人数控制率756282.67%经费控制情况2020年决算数2021
11、年预算数2021年决算数三公经费11.149.591.公务用车购置和维护经费10.3738.51其中:公车购置000公车运行维护10.3738.512.出国经费0003.公务接待0.7311.08项目支出1.业务工作专项2.运行维护专项公用经费5220.83072.414079.81办公费38.9516.6129.65印刷费15.314.3615.47咨询费220水费1.881.81.78电费14.61419.74邮电费3.031.72.17物业管理费12.181112.17差旅费7.071.58.35维修(护)费12.421220.52会议费010培训费1.2320.21公务接待费0.731
12、1.08专用材料费4707.0128713343.03劳务费57.540182.02工会经费37.3234.3435.23福利费9.0510.913.34公务用车运行维护费10.3738.51其他交通费3.389.668.48其他商品和服务支出286.7374.53388.06政府采购金额部门整体支出预算调整1 -楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)批复 规模 (m2)实际 规模 (曲)规模 控制 率预算 投资 (万元)实际 投费 (万元)投资 概算 控制率厉行节约保障措施制定了内控管理制度、财务管理制度等制度说明:“项目支出需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等; “公用
13、经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫 生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡 (镇)卫生院开展卫生防疫工作,负责考核和评价,对从事疾病 预防控制相关工作的人员进行培训。6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、 村和有关部门收集、报告疫情。7、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识 等。8、做好区属学校的学校卫生工作。9、认真完成区委区政府下达的有关工作任务。二、部门财务情况(一)部门整体支出情况2021年度收入总计5358.29万元,全部为一般公共预
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