XX公司信息安全风险评估控制程序.docx
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1、XXXX公司版本AISMS密级秘密*3年XX信息安全风险评估控制程序文件编号1SMSP-07-A1目的本程序规定了 XXXX公司所采用的信息安全风险评估方法。通过识别信息资产、风险等级 评估认知本公司的信息安全风险,在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和 控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平,保持本公司商务持续性发展,以满足本公司 信息安全管理方针的要求。本程序适用于本公司信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动。3职责1)人力资源部负责牵头成立风险评估小组。2)风险评估小组负责编制信息安全风险评估计划,确认评估结果,形成信息安全风险 评估报告。3)各部门负责本部
2、门信息资产的识别和风险评估,并负责本部门所涉及的信息资产的具 体安全控制工作。4定义附表4信息安全薄弱点参考表(按ISO/IEC17799分类)信息安全组织缺乏有力的领导支持信息安全事务跨部门协调能力不足安全责任不清缺乏专家支持与外部组织缺乏信息安全方案的沟通信息安全评审不可靠对第三方访问的风险缺乏认识和必要控制对外包的信息资产和信息处理过程缺乏有力的控制资产的归类和控制信息资产清单没有记录或者不充分 信息资产没有归类或者归类不科学 信息资产没有清晰的归类标志人员安全没有人员考察或者考察中没有信息安全考虑工作职责中没有信息安全责任没有正式的保密协议缺乏信息安全相关的指导和培训信息安全意识不足缺
3、员没有适当的奖惩规则物理与环境安全对建筑,房屋和办公室实物访问控制的不充分或疏忽对建筑、门、窗的物理保护不充分外来人员进行的无人监督的工作对存储媒体维护不当/安装不当设备定置不合理易受漏水或风雨影响没有隔离或者隔离不充分设备对于电压变化的需要缺乏定期的设备更新计划设备易受温度、湿度,灰尘影响旧设备的处置和再利用缺乏安全控制没有清除桌面和屏幕的制度可以不经授权带离工作场所通信和操作缺乏操作程序对操作的更改缺乏控制事件应对缺乏规划共享账号或共用身份认证卡开发设备和操作设备混杂新系统的引进没有详细的策划和验收对恶意软件和恶意代码缺乏对策或者对策不足移动媒体缺乏控制空闲接入端口个别故障点对外信息或软件
4、交换缺乏风险责任协议电子邮件策略不够缺乏免责声明缺乏验证和授权机制用一般明文传输密码发送和接收信息的身份不能证明或者证明能力和业务要求不称未被保护的敏感交易不充分的网络管理未经授权拨号连接,或拨号连接保护不充分未被控制的备份访问控制缺乏访问控制策略没有规范的用户申请、注册程序缺乏可靠的验证授权机制对特权使用没有限制对访问权限缺乏评审无人值守设备缺乏保护网络服务的访问缺乏策略网络路径失控诊断端口缺乏保护网络连接缺乏控制网络服务程序安全性欠佳离开服务器的时候保护措施不充分缺乏口令管理(轻易便可猜测的密码,密码的存储,更改的频率不够)未被控制的下载和使用软件未被保护的密码表远程工作缺乏足够的保护没有
5、足够的日志记录和相应的管理系统开发和维护开发缺乏安全分析 对处理信息缺乏验证 加密技术使用不当 加密键码保护不当程序源库的访问控制不充分 系统测试数据保护不充分 软件更改没有足够控制 没有或缺乏软件测验 部分开发说明书不清楚 复杂的用户界面业务连续性管理缺乏业务连续性计划缺乏应急响应责任和方法的策划应急响应计划可行性不能保证符合性缺乏知识产权方面的对策法律要求保护的数据和个人信息得不到保护加密密码违反相关的法律规定没有足够的诉讼证据组织的信息安全方针得不到贯穿实施审核工具的使用失控附表5事件发生可能性等级对照表等级说明发生可能性1极低次/三年2低W1次/半年3中等 1次/半年4高2 1次/月5
6、很高21次/周说明A.威胁事件本身发生的可能性:这可以根据以往的统计数据来判断。B.现有的安全控制措施:本公司已有的控制措施可能降低威胁发生的可能性,例如良好的避雷系 统能够明显降低因为雷击事件发生的可能性。对于不可抗力的自然灾害(地震、恐怖事件),安 全控制措施可以减轻威胁造成的影响程度,但不能改变威胁事件实际发生的可能性。C.现存的安全薄弱点:本公司管理上的缺陷或者信息资产本身的薄弱点越多,被威胁利用的可能 性就越大,威胁发生的可能性越大。附表6事件可能影响程度等级对照表威胁等级保密性(C)完整性(I)可用性(A)1非敏感信息几乎无京川可几乎不影响生产/业务活动2敏感信息轻微影响。对单次合
7、同产生 负面影响对单台设备产生影响对商业形象和信誉的影响轻微3商业秘密一般影响。可能导致一次中 小合同失败对单个区域产生影响对商业形象和信誉的影响一般。4商业机密较重影响。可能导致数次中 小合同或一次大合同失败对多个区域产生影响对商业形象和信誉的影响较重。5国家秘密严重影响。可能导致客户或 合作伙伴的丢失对所有区域产生影响对商业形象和信誉的影响严重附表7信息安全风险矩阵计算表屣(C,I,A) 风险r12345几乎无轻微性一般性严重性非常严重1极低13611132低25914173中等481518224高7121921245很高1016202325附表8信息安全风险接受准则等级划分标准说明A级2
8、0-25严重不口接受的风险B级14-19一般不可接受的风险C级8-13有条件接受的风险(需经评估小组评审,判断是 否可以接受的风险)D级1-7不需要评审即可接受的风险5.1 风险评估前的准备人力资源部牵头成立风险评估小组。5. 1. 2风险评估小组制定信息安全风险评估计划,下发给内审员。5. 1.3必要时应对各部门内审员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。5.2 信息资产的识别2.1风险评估小组通过电子邮件向内审员发放信息资产分类参考目录、重要信息资产 判断准则、信息资产识别表,同时提出信息资产识别的要求。5. 2.2内审员参考信息资产分类参考目录识别本部门信息资产,根据重要信息资产判 断准
9、则判断其是否是重要信息资产,经本部门负责人审核确认后,在风险评估计划规定的 时间内提交给风险评估小组汇总。5. 2.3风险评估小组对各部门上报的数据形成信息资产识别表,并对其进行审核,确保没 有遗漏重要信息资产,形成重要信息资产清单,由人力资源部存档。5.3 重要信息资产风险等级评估3.1应对重要信息资产清单中的所有资产进行风险评估,评估应考虑威胁事件发生的 可能性和威胁事件发生后对信息资产造成的影响程度两方面因素。5. 3.2风险评估小组向各部门内审员分发重要信息资产风险评估表、信息安全威胁参考 表、信息安全薄弱点参考表、事件发生可能性等级对照表、事件可能影响程度等级对 照表。6. 3. 3
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