锁南镇2020年度部门决算情况说明.docx
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1、锁南镇2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责主要职责是:镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政 府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供 公共服务和维护农村稳定,推动农村物质文明、政治文明、 精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和地方组 织法的规定,结合当前农村经济社会发展的新形势,新时 期乡镇重点履行以下职能:1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村 的各项方针政策,切实落实国家强农惠农政策措施。结合当 地实际和做好乡村发展规划,推动产业结构调整,转变经济 发展方式。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合 作经济组织发展,健全农村市场和农业服务
2、体系。保护基本 农田,推广农业先进事业技术,抓好粮食生产。发展培育特 色优势产业和特色经济,扶持龙头企业发展壮大,促进现代 农业发展。2、强化公共服务,着力改善民生。加快新型农村公共 服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。建立 健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强 农村精神文明建设,繁荣发展农村文化。提高农村人口素质,科目编码科目名称决算数科目编码301工资福利支出7, 635, 729. 54302商I30101基本工资3, 370, 958. 1630201(30102津贴补贴2,916,915. 343020230103奖金186,711.00302031301
3、06伙食补助费0. 0030204-30107绩效工资0. 003020530108机关事业单位基本养老保险缴费824,319. 043020630109职业年金缴费0. 003020730110职工基本医疗保险缴费336, 826. 003020830111公务员医疗补助缴费0. 0030209r30112其他社会保障缴费0. 0030211;30113住房公积金0. 0030212130114医疗费0. 0030213i30199其他工资福利支出0. 00302147303对个人和家庭的补助3, 243,261.5930215430301离休费0. 0030216i30302退休费0. 0
4、030217z30303退职(役)费0. 0030218-30304抚恤金0. 0030224i30305生活补助2, 643, 261.593022530306救济费0. 003022630307医疗费补助0. 003022730308助学金0. 0030228-30309奖励金600, 000. 003022930310个人农业生产补贴0. 0030231z30311代缴社会保险费0. 003023930399其他对个人和家庭的补助0. 0030240730299人员经费合计10, 878, 991. 13表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表项目行次预算数统计数栏次12一、“三
5、公”经费支出1(-)支出合计23, 148. 373, 148. 371.因公出国(境)费30. 000. 002.公务用车购置及运行维护费43, 148. 373, 148. 37(1)公务用车购置费50. 000. 00(2)公务用车运行维护费63, 148. 373, 148. 373.公务接待费70. 000. 00(1)国内接待费80. 00其中:外事接待费90. 00(2)国(境)外接待费100. 00表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门:临夏州东乡族自治县锁南镇政府科目编码科目名称合计类款项栏次1合计三、2019年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门2
6、020年度收入总计.7元,支出总计.7元。与2019 年决算数相比,收入增加.5元,增加6.88%,支出增加.5元, 增加6.88虬主要原因是城乡社区支出、农林水支出和人员经费 相应增加。本部门2020年度收入合计.7元,其中:财政拨款收入.7元, 占0.56%;其他收入元,占77吼本部门2020年度支出合计.7元,其中:基本支出.7元。本部门2020年度年末结转和结余0元。(-)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.7元,较上年决算数增加 768603. 5元,增加6. 58%。主要原因是社会保障和就业支出增加。 较年初预算数增加.7元,增长24%。主要原因是社会保
7、障和就业 支出、人员经费增加。本部门2020年度财政拨款支出.7元,较上年决算数增加 768603. 5元,增加6. 58%。主要原因是社会保障和就业支出增加。 较年初预算数增加.7元,增加24%。主要原因是社会保障和就业 支出、人员经费增加。本部门2019年度财政拨款支出主要用于 以下方面:一般公共服务支出.07元,占65%,较年初预算数增 加.07元,主要原因是人员经费和专项经费增加。社会保障与就 业支出.04元,占23%。农林水支出.59元,占28%,较年初预算 数增加.41元,主要原因是专项支出增加。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支
8、出.7元。其中: 人员经费.13元,较上年增加.55元,主要原因是人员增加,经 费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资.16元、津贴补 贴.34元、奖金186711元、机关事业单位基本养老保险缴费 824319. 04元、职工基本医疗保险缴费336826元、对个人和家 庭的补助.59元、生活补助.59元、奖励金600000元。公用经费.57 元,较上年增加863694. 05元,主要原因是维护维修费、劳务费 增加。公用经费用途主要包括办公费.12元、手续费1329元、 电费178054. 92元、取暖费20000元、差旅费4480元、维修(护) 费378965. 36元、劳务费元、委托业务费
9、624800元、工会经费 61852. 8元、公务用车运行维护费3148. 37元。四、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计3148. 37元,较年 初预算数减少21851.63元。(二)“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国(境)费用0元,公务车购置费0 元,公务车运行维护费3148. 37元,公务接待费0元,费用支出 较年初预算数减少21851. 63元,较上年支出数减少6775. 63元。(三)“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公 务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待
10、0批次, 0人,2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0元。五、其他需要说明的事项(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出.57元,机关运行经费主要用于办公费.12元、手续费1329 元、电费178054.92元、取暖费20000元、差旅费4480元、维 修(护)费378965. 36元、劳务费元、委托业务费624800元、 工会经费61852. 8元、公务用车运行维护费3148. 37元。机关运 行经费较2019年增加863694. 05元。(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日, 本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车3辆, 其他用
11、车主要是垃圾车和洒水车。(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额560321元,其中:政府采购货物支出560321元。(四)预算绩效管理情况说明。无六、专业名词解释。(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的
12、收入,包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预 付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余
13、:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知(财教201232号) 规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨 款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资
14、福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行
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