2022联社稽核工作总结_信用社稽核工作总结.docx
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1、2022联社稽核工作总结_信用社稽核工作总结 联社稽核工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“信用社稽核工作总结”。 今年以来,联社保卫监督部(稽核)紧紧围绕上级稽核主管部门及县联社的总体工作部署,结合农村信用社稽核工作管理的有关规定,不断地加强了对农村信用社的稽核监督力度,发挥了主动的职能作用,确保了我县农村信用社各项业务健康稳定的发展。现将全年稽核工作总结如下: 一、工作开展状况 年初以来,我们根据制订的稽核工作安排,结合不同时期农村信用社的经营管理实际,在联社领导班子的关切支持下,在财务电脑部及各单位的大力协作下,按安排有步骤的开展了对辖属网点机构现场稽核检查工
2、作。全年共组织稽核检查95次,提出整改看法11条。其中常规检查81次(重要凭证及库存现金),专项稽核检查4次,共提出整改看法10条,简易检查1次,离任审计5次,后续稽核检查4次,提出整改看法1条 。 (一)、现场稽核检查 1、常规稽核检查的开展81次 保卫监督部(稽核)全年共开展常规稽核81次,我们坚持按月对辖属网点的库存现金进行突击抽查,总共实施41次;重要凭证的突击抽查实施40次。 2、专项稽核的开展4次 (1)、今年6月28日至7月20日,根据市办的检查要求,在财务电脑部的协作下,完成了对联社会计事后监督管理部门的检查任务1次(提出整改看法3条)。 (2)、今年9月13日至22日,在财务
3、部门的协作下,完成了对辖属网点机构的内限制度执行状况检查任务3次(提出整改看法7条)。 2、离任审计的开展5次 今年4月份起先,根据联社主任的批示,严格根据广东省农村信用社各级主要负责人离任审计暂行方法的程序要求,先后组织了对原xx分社等3个单位5位农村信用社主要负责人的离任审计5人次。主要采纳问、听、谈、查等形式,重点审计其在任期内的业务经营状况,信贷资产质量,财务费用开支及内限制度的执行等内容,通过对其进行严格的离任审计后,做出客观公正的评价。 3、简易检查的开展1次 针对联社信贷管理实际,于9月份开展了对联社业务发展部的大额(单笔20万元以上)贷款检查,主要是贷款合规合法性检查,提出整改
4、看法1条,要求进行整改。 4、后续稽核检查的开展4次 12月份,根据稽核检查的程序要求,组织对会计事后监督管理等方面的后续稽核检查4次。主要是对今年历次稽核检查下发觉场稽核检查看法书的整改结果进行跟踪检查,防止整改流于形式,确保整改工作不走过场。 (二)、其他工作的开展 根据今年劳动工资改革的考核须要,担当全辖111名干部职工每月个人吸储任务的统计、考核及检查等各项工作,尽职尽力完成好联社领导交给的其他工作任务。 二、制度及机构建设 (一)、制度的建设 我们针对稽核检查存在的问题,依据有关文件精神,有针对性的对原部分制度、规定及方法进行修改和补充。5月份,制订出台了总共十一章八十六条的xx县农
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