某公司采购管理流程的形式.pdf
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1、某电力公司采购内控管理制度某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位:吉林送变电国际公司本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。目目录录第一章、采购内控制度目标第一章、采购内控制度目标(1)第二章、采购组织结构形式和授权第二章、采购组织结构形式和授权(2)第三章、角色与责任第三章、角色与责任(4)第四章、采购流程图解第四章、采购流程图解(5)第一节预算流程(5)第二节请购流程(7)第三节采购流程(9)第四节验收
2、流程(11)第五节付款流程(14)第六节国外采购流程(15)第五章、操作细则(一般采购)第五章、操作细则(一般采购)(17)第一节请购流程(17)第二节购买流程(20)第三节验收流程(23)第四节付款(报销)流程(27)第六章、招投标第六章、招投标(29)第七章、国外采购操作细则第七章、国外采购操作细则(30)第八章、紧急采购第八章、紧急采购 (35)第九章、机关部门采购流程第九章、机关部门采购流程(37)-1-第一章第一章采购内控制度的目标采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分,即责权相互制衡,责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都
3、符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。第二章第二章采购组织结构形式和授权采购组织结构形式和授权一、采购组织结构形式一、采购组织结构形式吉林送变电国际公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上,再加上相应的职能管理部门,帮助采购经理决策,承担管理的职能。二、一般授权二、一般授权由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长,一旦授予,被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。(一)、采购经理的授权范围1、主持进出口部全面工作,在计划部门提出物资采购计划后,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。2、调查
4、研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。6、按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。8、在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。9、每月初将上月的
5、全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。10、督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。11、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。(二)、国际公司总经理审批金额1、大型机器设总价在 50 万以上;材料物资总价在 50 万以上2、紧急采购在 20 万以上3、其他大宗、重要采购及计划外采购(三)、国际公司经总经理授权的副总经理审批权限1、计划内、不需招标的设备物资(1)、直接采购的设备物
6、资(低值易耗品、办公用品)50 万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单上直接签字审批。(2)、合同或订单采购物资(小型机具、备品备件、大型设备)50 万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单、合同上直接签字审批。注:同一项目部一次提请的所有请购单金额合计超过 100 万元还需总经理审批。2、紧急采购若发生紧急采购,总经理无法亲自审批,采购额度 20 万元以内由副总审批。3、计划外采购一律经总经理签字审批。三、特别授权三、特别授权1、在特殊紧急情况下,总经理可以授权某部门负责人必要的谈判权力,明确谈判的范围,可以承诺的内容等。2、在紧急采购情况下,授予副总经理直接审批紧急物资的采购。第三章
7、第三章 角色与责任角色与责任一、关键相关人员一、关键相关人员请购者(项目部及各管理部门)进出口部费用、资产批准者供应商付款者接受者合同管理者二、不相融职责的分离二、不相融职责的分离1、请购者无权批准资金,无权在中国境内不经批准独立采购。2、批准者无权申请采购,执行订单,接受材料物资。3、采购员无权执行未经事先批准的请购单,接收物资和开具发票。4、采购业务的询价岗位与确定供应商岗位应当分离。5、采购合同的谈判岗位与合同的审批岗位应当分离。6、付款人无权执行上述任何事宜。三、采购责任三、采购责任1、收集市场和产品的相关信息:包括对施工过程的基本了解,发展潜在的供应商以及对目前和未来供需平衡的了解。
8、2、估计市场形势,从质量、服务、费用和能力方面对供应商加以分析和评估。3、与业务人员一起,就来自每个潜在供应商或已批准供货商的报价、服务和质量等方面制订采购策略,并达成合同,以减少零星订单的数量。4、协商、准备和在核准授权范围内执行采购订单。5、更新供货商名单。6、实施和监督招标过程。7、建立供货商基本数据库,向财务部门提供必要的供货商信息。8、在下订单之前确认单价。第四章第四章 采购流程图解采购流程图解第一节第一节 预算流程图预算流程图执行日期执行日期预算流程图项目编制人项目编制人计划编制人计划编制人修改日期修改日期批批准准流流 程程审审核核执行部门执行部门合同中标项目部计划部预算委员会执行
9、岗位执行岗位权责及说明权责及说明相关记录相关记录及人员及人员市场开发部主管领导及办理相关中 标中标通知书、合相关人员手续及合同。同项目部项目部经理根据合同、及施项目部经理 签技术员工图纸编制 施字计划员工图预算计 提项目部计划 员机具等实需 计签字划。计划部计划部主任计划主任修 改计划主任签字审核,并通知生产部召开计 划内采购清单 确认会。委员会部门组人员组成:1)对中标工程1、“材料实需明成:组长:韩施工预算及 物细表”,格式见生产部强资实需计划 进附件一项目部副组长:南宫行全面审核。对2、由预算委员财务部孝计划进行审 增会成员在审 定计划部李审减。的预算上签字进出口部晓东2)确定设备及3、
10、评审小组人国际公司领导杨材料等物资 在员及项目部 留班子建立国内国外采 购存最终的原 材纪检委部门成员:刘志目录。料计划(预算)平3)确定需要招实需统计表,并王标的设备及 物作为执行采 购勇资目录。流程的依据。廉钢刘大力杨素梅王艳阳项 目 部人员投 标 相 关人员附件一:原材料计划(预算)实需统计表附件一:原材料计划(预算)实需统计表原材料计划(预算)实需统计表项目部:年月日序号序号材料名材料名称称国内国内单位单位规格规格数量数量单价单价金额金额采购采购计划数(预算)计划数(预算)国外国外采购采购备注备注总经理总经理制表人:主管财务主管财务副总经理副总经理主管生产主管生产副总经理副总经理进出口
11、部进出口部主任主任项目部经理项目部经理计划部主任计划部主任第二节第二节 请购流程图请购流程图执行日期执行日期修改日期修改日期批批准准流流 程程审审核核执行部门执行部门请购流程图项目编制人项目编制人权责及说明权责及说明要严格按照预算及实际需要如实填写,不得多报、虚报。对提出请购的物资是否属于预算内进行审核。对所请购的物资的数量、品种是否符合预算进行核对。1)对所列物资是否属预算内进行审核。2)对其合理性、合规性进行全面审核。1)审核请购单签字手续是否完备2)是否符合预算及采购常规。1)复核签字手续是否完备2)组织采购相关记录相关记录1、在请购单经办人栏目签字2、请购单格式见附件一计划编制人计划编
12、制人执行岗位执行岗位及人员及人员项 目 部 及经办人其他科室项目部及其他部门经手人填写请购单项目部经理及部门主管审核项 目 部 及项 目 部 经 理其他科室及部门主任生产部主任审核生产部生 产 部 门 主任主管生产副总审核1、在请购单申购负责人处签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总经理主 管 生 产 副总经理1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注主管财务副总总经理副总进出口部财务副总1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注进出口部进 出 口 部 主任1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注附件一:
13、请购单附件一:请购单请购单请购单编号:日期:年月日申请日申请日申请人申请人项目部项目部/部门部门币币 种种期期资产名称:资产名称:序号序号设备名称设备名称单位单位规格型规格型单价单价数量数量号号预算内:预算内:是是否否合计合计推荐供应商:推荐供应商:运至:运至:采购原因采购原因/说明:说明:备注:备注:估计金估计金额额需需 求求 日日期期备注备注副总授权范围之外总经总经理理主管财务副主管财务副总总主管生产副主管生产副总总纪检部纪检部门门生产部生产部主任主任进出口部主进出口部主任任申购部门负责申购部门负责人人注:请购单一式四联第一联项目部第二联进出口部第三联财务部第四联生产部执行日期执行日期修改
14、日期修改日期批批准准流 程采购流程图审审核核执行部执行岗位权责及说明门及人员进 出 口进出口部主审核单据的合规性。部任进 出 口采购员1、已确定合格供应商部在由采购委员会确定合格供应商中询价、比价。将询价结果以书面报告形式报送进出口部主任。2、若初次询价需采购委员会新确定合格供应商名单。3、价格审核员有权要求进出口部门提供 3 个供应商。如果价格审核员对其价格有异议,有权向其他供应商询价。4、如果价格审核员和进出口部有异议,则由上级审批人对异议进行裁决。进 出 口进出口部主采购员报送的询价结果予以审部任核,初步确定若干家供应商。进 出 口主任1、谈判分工:部主任计划部从预算;生产部从技术、计划
15、部主任质量方面予以审核进出口部从生产部主任价格财务部从付款条件予以审财务部书记核。纪 检 部2、不相容职责分询价岗位与确门定供应商岗位分离。确定供应商岗位与合同审批岗位分离。3、进出口部门无权执行未经事先批准的请购单、接收物资、开具发票。进 出 口副总在授权保证合同的真实性、合法性、有部范围内(50效性。万以下无需招标)签订合同,合同额在 50 万以上由总经理签字进 出 口采购员1、填写订单。部进出口部主2、监督、审核订单的签订符合流任程。计划部价格审核员3、对订单所列物资价格进行审核。4、进出口部主任具体执行购买事宜。项目编制人项目编制人计划编制人计划编制人相关记录请购单询价结果以书面形式记
16、录谈判会议记录合同订单格式见:附件一在订单签字第三节第三节 采购流程图采购流程图附件一:订购单附件一:订购单订购单编号:物资名物资名序号序号称称收到请购单请购单编号请购单编号:说明说明询价单单位位订购日期:年月日要求到货日要求到货日规格规格数量数量单价单价金额金额期期备注备注合计合计订购单订购单买方买方审批签字加盖公章审批签字加盖公章审批签字加盖公章审批签字加盖公章确定供应商卖方卖方价格审价格审核核进出口部主进出口部主任任经办人经办人与供应商谈判注:一式四联供应商进出口部门生产部门财务部门合同签订与审批下订单第四节第四节 验收流程图验收流程图执行日期执行日期修改日期修改日期批批准准流流 程程验
17、收流程图审审核核执行部执行部执行岗位及人执行岗位及人门门员员生产部检查员项目部复核人生产部项目部检察员复核人项目编制人项目编制人权责及说明权责及说明办理接收计划编制人计划编制人相关记录相关记录“验收单格式”见附件一书面记录传真记录电子邮件供应商将货物运到接收地生产部门核对单据核对数量检查质量填制验收单财务部项目部进出口项目部最终接收资产核对内容:1、订货单2、装箱单3、交货通知单4、其他单据单据之间是否一致生产部检察员1、单据与实物是项目部复核人否相符2、若出现数量、质量存在问题,应及时上报进出口部,应按合同约定的处理。生产部检察员1、将验收结果填项目部复核人入“验收单”。2、一式四联,生产部
18、留一联。财务部各部门审核 人其余三联分别报项目部员送财务,项目部和进 出 口进出口部。部项目部经手人1、填制收货单复核人2、填制固定资产卡片验收单见“验收 单格式”两人分别签字1、“收货单“格式见附件二2、“接收单签字”附件一:验收单格式附件二:接收单格式验收单验收单验收单编号:验收单编号:日期:日期:年年月月日日名称名称规格规格订货单编号订货单编号订购数量订购数量实际交验量实际交验量退回数量退回数量判定判定交货厂商交货厂商本次交验量本次交验量实收数量实收数量备注备注主管主管验收部门验收部门检查员检查员注:一式四联:第一联财务部门注:一式四联:第一联财务部门 第二联进出口部门第二联进出口部门第
19、三联生产部门第三联生产部门 第四联项目部门第四联项目部门附件二:接接 收收 货货 单单接收单编号:日期:年月日序号序号名称名称规格规格数量数量质量状况质量状况备注备注验收单编号:项目部经理:接收人:保管人注:一式两联:第一联项目部第二联生产部第五节第五节 付款流程图付款流程图执行日期执行日期修改日期修改日期批批准准流流 程程项目编制人项目编制人付款(报销)流程图审审核核执行部执行部执行岗位及人执行岗位及人权责及说明权责及说明门门员员生产部生产部主任生产部核对验收单进 出 口进出口部主任并报送到财务。部进出口部将供应商提供的发票与订单核对并报送到财务。财务部稽核人员1、单据核对内容发票验收单订购
20、单或合同请购单2、核对的目的合法性完整性数字、金额合计的准确性财务部财务部主任在稽核人员复核基础上:1、对付款原始凭证进行总复核。2、决定是否应付款。副 总 经副总经理在授权核决权限内理审批支付货款。计划编制人计划编制人相关记录相关记录验收单订单生产部报送验收单进出口部报送已审核的发票和订单在报销单上稽核栏目下签字财务部稽核人员财务部主任在报销单上财务部主任一栏内签字主管财务的副总或总经理总经理总经理总经理财务部财务部财务部主任出纳员总经理:计划外采购紧急采购(20 万元以上)重大事项采购(50万元以上)1、财务部主任负责核实领导签字2、指令出纳员付款在报销单上签字(见“授权额度表”)紧急采购
21、订单第六节第六节 国外采购流程图国外采购流程图执行日期执行日期修改日期修改日期批批准准流流 程程国外采购流程图审审核核执行部执行部执行岗位及人执行岗位及人门门员员项目部经办人项目编制人项目编制人权责及说明权责及说明根据预算及实需填制请购单。对请购单的真实性,合理性进行审核。1、审核所请购的物资是否符合预算委员会确定的国外采购物资目录。2、审核所请购的物资及设备的品种、数量是否符合进度的实际需要。3、对请购的物品价格的合理性进行审核。全面审核。在副总权限内直接审批。计划外紧急采购重大事项根据领导签字下达付款通知单。计划编制人计划编制人相关记录相关记录见“请购单格式”项目部项目部经办人提出申请项目
22、部经理在“请购单”上签字项目经理生产部主任在“请购单”上签字生产部经理生产副总主管财务副总总经理生 产 副副总总主 管 部财务副总门总经理总经理财务部主任项目经理经办人在“请购单”上签字在“请购单”上签字在“请购单”上签字财务部付款通知财务部项目部按照程序报销项目部填制付款通知单并签字总经理或经授权的副总签字执行国际公司远报销单等程报销程序附件一:付款通知单附件一:付款通知单付款通知单付款通知单编号:项目部日期:年日用途用途预算内预算内预算外预算外申请金额申请金额批准金额批准金额批准人批准人总经理总经理副总经理副总经理财务部主任财务部主任请购单编号请购单编号月第五章第五章操作细则操作细则第一节
23、第一节 请购流程请购流程一、请购主体一、请购主体公司的任何部门及项目都可以填写“请购单”而提出物资或服务的采购申请。二、请购的开立、递送二、请购的开立、递送1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算,参考库存情况开立计划内或计划外请购单,并注明材料的品名、规格、数量需求日期,得到各部门授权主管的批准后,送进出口部门。(请购单格式附后)请购单请购单请购单编号:日期:年月日申请日申请日申请人申请人项目部项目部/部门部门币币 种种期期资产名称:资产名称:序号序号设备名称设备名称单位单位规格型规格型单价单价数量数量号号预算内:预算内:是是否否合计合计推荐供应商:推荐供应商:运至:运至:采购原因采购原
24、因/说明:说明:备注:备注:总经总经理理主管财务副主管财务副总总主管生产副主管生产副总总纪检部纪检部门门生产部生产部主任主任估计金估计金额额需需 求求 日日期期备注备注进出口部主进出口部主任任申购部门负责申购部门负责人人注:请购单一式四联第一联项目部第二联进出口部第三联财务部第四联生产部2、使用者不得批准他自己的请购单。3、如果员工直属领导在海外,则需要从当地主管获得核准,如果主管在外地时还要得到直属主管的电子邮件批准。4、各项目部在提交请购单时,如是计划内采购,其参阅经国际公司预算管理委员会核准的“材料、设备实需统计表”。格式如下原材料计划(预算)实需统计表原材料计划(预算)实需统计表项目部
25、:年月日序号序号材料名材料名称称总经理总经理制表人:5.材料及设备需待试用和检验方能实施者,请购的项目部门应于请购单上注明“试用检验”及“预定试用期限”。国内国内单位单位规格规格数量数量单价单价金额金额采购采购主管财务主管财务副总经理副总经理主管生产主管生产副总经理副总经理进出口部进出口部主任主任计划数(预算)计划数(预算)国外国外采购采购项目部经理项目部经理备注备注计划部主任计划部主任6.办公用品的使用部门一般要在请购单上对采购单上对采购需要做出描述,解释其目的和用途。请购单须由使用部门主管审批同意,并须经资金预算的负责人员审核签字后。7.特殊服务项目,如保险、认证、法律和审计服务等,一般由
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