最新员工出差管理制度.pdf
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1、员工出差管理制度员工出差管理制度1 1、总则、总则1。1 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;1。2 本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1。3 本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;2 2、出差类型:、出差类型:2。1 当日出差:出差当日可能往返者。2。1。1 当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准.2。1。2 当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。2.1。3 当日出差一
2、般情况需要公司派公务车,事前须由行政中心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登记。登记。2。2 远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情况,应最少每两天向直接领导汇报一次应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需接收汇报领导需做好相应记录备查。做好相应记录备查。2。2.1 远程出差交通费凭乘车证明实数支给。2。1。2 远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后可乘坐出租车。2。3 经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0 0。7 7 元元/公里公里),不再另外报销交通费;2.
3、4 出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具航空交通工具出差的需经公司总裁批准。3 3、出差签核程序、出差签核程序3。1 营销业务人员申请出差3.1。1 出差人员应提前 2-5 日办理出差申请,填写出差审批单,并按以下核准权限逐级核准后方可执行:3.1。2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可通过电话、邮件报请核准);3。1。3 分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超 1 日由行政副总裁批准。3。1。4 业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、超过 1 日则部门副总裁批准,超过 5 日以上则总裁批准。3.2 公司指派
4、出差3。2。1 即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;3.2.2 指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;3.3 其他规定3。3。1 员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.3.3.2 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续.3。3.3 出差员工(总裁及以上人员除外)在出差前须到行政中心办理考勤登记。3.3。4 出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后
5、提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。4 4、出差费用标准及相关规定:、出差费用标准及相关规定:4。1 出差时间核算:4.1.1 出差当日 12:00 以前出发按 1 天计算;4。1.2 出差当日 12:00 以后出发按半天计算;4.1。3 出差当日 12:00 以前返回按半天计算;4。1.4 出差当日 12:00 以后返回按 1 天计算;4.1。5 此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。4。2 出差费用标准依日常费用报销管理规定执行。5 5、出差费用预支、核销程序、出差费用预支、核销程序5.1 出差费用预支方式5。1。1 因公出差的员工需预支出差费用的,依日
6、常费用报销管理规定 文件中借款管理规定执行。5。1.2 出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;5.2 出差费用核销程序5.2.1 核销规定5.2。1.1 住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。5。2。2。2 交际费用额度 500500 元内分公司总经理核准,超超500500 元由总裁总裁或董事长董事长核准,未经核准费用自理。无交际费用票据需经总裁或董事长签字核销.按日常费用报销管理规定 执行。5。2.2.3 所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以
7、不同程度的处罚。5。2.2.4 当日出差者不报销住宿费(特殊情况需请示).5。2。2.5 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按 3 折给付,特殊情况由总裁核准后予以全额报销。5.2。2。6 本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总裁审核批准后方可报销;5.2.2.7 若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的 50支付。5.2。2。8 员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由行政中心复核后,可酌情安排补休。5。2.2 核销程序5.2。2。1 员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈
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