内部质量管理体系审核报告.pdf
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科技有限公司科技有限公司内部质量管理体系审核报告序号审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长:日期:审核日期批准日期表单编号:MSDX-QR-PZ-0073-V1.0
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- 内部 质量管理 体系 审核 报告
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