出差、驻外管理规定.pdf
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1、精品文档陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定(第一版)陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定(第一版)第一条第一条目的目的第一章第一章总则总则为规范公司对员工出差、驻外的管理,加强出差、驻外费用的控制,特制订本规定。第二条第二条适合对象:适合对象:本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。第三条第三条职责:职责:1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。第二章第二章员工出差管理办法员工出差管理办法可编辑
2、精品文档第四条第四条出差申请出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请,批准后方可出差。2、出差员工应将审批后的出差申请单在出差前交人力资源部备案。第五条第五条出差授权出差授权员工出差前必须办理授权工作,在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作,并在出差申请单中明确。第六条第六条出差期间管理出差期间管理1、出差人员必须按计划前往目的地,无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示,部门部长批准后由部门部长填写,出差申请单总经理批准后方可执行。2、出差必须执行审批路线,不得无故绕行。因私事绕行者,需事先由总经理比准,其绕行部分的车船费用由本人承担。3、出差期间,严禁用公费游
3、山玩水、请客送礼,特殊情况必须呈请总经理批准。4、各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控,对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合理真实,对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。5、人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查:出差人员是否按规定履行审批手续:差旅费开支范围和标准是否符合规定:可编辑精品文档 差旅费报销是否符合规定:差旅费使用的其他情况。第七条第七条出差借款出差借款第三章第三章出差借款、报销管理规定出差借款、报销管理规定出差人员可依据审批完毕的出差申请单填写 借款单,借取一定金额的差旅费(借款金额参
4、照第五章差旅补助标准),金额标准以车船费和出差天数为依据,满足当次出差费用即可。第八条第八条出差报销出差报销出差人员必须在返回公司两个工作日内填写出差费报销单(遇节假日顺延),并粘贴交通、住宿等有效凭证(国家承认的统一发票),经审批后,到财务控制部报销冲减借款。若因个人原因延误报销,财务部有权不予受理事宜,所有费用员工自行承担。第九条第九条交通工具乘坐标准交通工具乘坐标准可编辑第四章第四章交通工具管理规定交通工具管理规定精品文档员工出差所乘交通工具必须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用最高标准如下:项目总经理中层管理人员员工飞机经济舱符合条件的经总
5、经理审批后可乘飞机经济舱火车软卧、动车硬卧、动车二等座硬座、硬卧、动车二等座。轮船二等舱三等座三等舱长途汽车实报实报实报第十条第十条火车乘坐规定火车乘坐规定1、出发地与到达地相隔400 公里以上:2、员工出差启程时间在晚上20:00 点至次日早上七点之间且乘坐时间6 小时以上:3、员工出差连续乘车时间在12 个小时以上的:符合以上三个条件中任一个皆可乘坐硬卧票或高铁,不符合者皆需买坐票。不符合条件者乘坐硬卧或动车者,按对应地点的硬座票价给予报销。特殊情况经总经理审批后方可报销。第十一条第十一条 飞机乘坐规定飞机乘坐规定1、员工出差原则上不可乘坐飞机,出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的,经可
6、编辑精品文档总经理在乘坐飞机申请单批准后方可乘坐飞机。2、飞机票统一由综合管理部安排购买。3、员工私自乘坐飞机者,按对应地点的火车票价给予报销,超出部分个人承担。4、出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销。5、同等条件下,机票价格低于陆地及海运交通工具票价时,优先选用乘坐飞机出行。第五章第五章差旅费报销标准管理规定差旅费报销标准管理规定第十二条第十二条差旅费报销标准差旅费报销标准:职务级别总经理级别住宿标准差旅补助区间交通费工资标准报销方式备注实报实销实报实销实报实销日工资标准实报实销部长以上总经理一下350 元/人.宿180 元/人.天实报实销日工资标准部门部长级别300 元/
7、人.宿150 元/人.天实报实销日工资标准参见费用使用说明部门主管级别150 元/人.宿100 元/人.天实报实销日工资标准可编辑精品文档基层操作员级别120 元/人.宿80 元/人.天实报实销日工资标准临时外派作业人员120 元/人.宿80 元/人.天实报实销工资申请说明所以级别当日往返0元住宿50 元/人.天实报实销日工资标准沈阳、桦甸30 元/人.天0 元日工资标准公司出车注:沈阳,桦甸等当日可往返的城市,如公司出车不分职务级别只享受午餐补助,30 元/人/天,其他不予支持补贴。出差人员应当在职位级别对应的住宿标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。差旅补助由餐费、交通费(20 元)
8、、电话费(10 元)组成,公司出车或出差所在地有公司车俩使用时不享受交通费。第十三条第十三条费用项目说明:费用项目说明:1、住宿标准:指出差期间住宿发生费用的上限金额:2、差旅补助:指出差期间发生的餐费、市内交通费、通信费等全部费用:3、区间交通费:城市之间交通费含铁路与长途汽车费用:到达出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的情况下,应当选择相对经济便捷的交通工具:可编辑精品文档4、工资标准:指出差期间的日工资标准,出差期间不得申请加班费。第十四条第十四条出差天数计算方式:出差天数计算方式:出发当天:以票面时间为准:12:00 前按一天计算,12:00(含)后按半天
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