公司内部审计工作报告.pdf
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1、20152015 年年 3 3 月天健公司内部审计工作报告月天健公司内部审计工作报告一、一、20122012 年度内部审计工作目标年度内部审计工作目标2012 年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制,提高公司经营管理工作而展开,在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务,我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制,并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。二、审计制度、职责与审计流程二、审计制度、职责与审计流程结合公司实际情况,修订完善了内部审计制度,并在此基础上明确了审计职责和工作流程。(参见公司内部审计制度、内审部工作职责与工作流程)三、审计资源分配情况三、审计
2、资源分配情况审计资源的分配是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚展开,内审部缺乏具有实际内审经验的人员指导审计工作,建议内审部招聘1名有内部审计经验的负责人。四、四、20122012 年内审计划年内审计划我们制定的内审计划是基于改善内部控制,降低业务风险而制定的。审计项目审计项目一、重点审计项目1、内控审计2、半年度经济效益审计3、年度经济效益审计二、常规性审计项目审计开展时间审计开展时间2012 年 5-7 月2012 年 6-7 月2012 年 12-2013年 1 月111人员数量人员数量诊断内控缺失点备注备注1、存货管理审计2、采购供应管理审计3、销售与回款审计4、货币资金
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