质量管理制度执行情况检查考核表1.pdf
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1、记录编号:020检查部门制度名称质量方针和目标管理制度(50)检查日期检查考核内容及评分标准1、公司应制定和实施质量方针。2、公司应制定和实施质量目标,并在质量管理制度中明确.3、质量目标量化可行,有一定的先进性。4、各部门应按规定逐步分解展开。5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核.1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。2、质量体系审核应有计划,有实施,每年至少进行一次。3、按计划实施审核活动,内容符合计划要求,现场审核有记录,审核完毕做出审核报告.4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施.5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。检查人员标 准 分101010101
2、01010101010得分扣分原因责任人质量管理体系审核制度(50)岗位1、应明确规定各岗位人员的职责。职责2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真(40)执行。质量1、质量否决方式、内容明确,符合企业实际。否决2、质量否决考核职能部门明确,能按规定行权制使职权。度3、发生质量问题时,能按规定进行质量否(50)决,并与奖励挂钩.1、质量信息归口管理部门明确。2、质量信息管理内容明确,符合企业实际.3、质量信息能按规定及时传递,反馈和使用。4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。2020202010质量信息管理制度(50)1
3、010101010质量管理制度执行情况检查考核表记录编号:020制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人1记录凭证商品验收管理制度(100)1、器械入库质量验收按规定逐批验收,方法准确,结论明确。2、经验收合格的方可入库,手续、签名齐全。不合格的产品按有关制度执行.3、验收记录及时准确、规范输入微机。4、每批到货应有供货单位发货凭证.2525252510101010101010101、保管员熟悉产品的性能及储存条件,凭验收员确认的入库凭证接受产品。2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴商品凉库和常温库.储存3、按不同剂型、属性分开存放。保管4、产品合理堆码,留有五距,不倒置,不
4、混存,、养按规定保管养护,确保质量完好,数据准护和确.出库5、按规定做好色标管理和温湿度管理。复核6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对制度季盘制度,帐实相符率达到99.8以上。(80)7、产品出库按凭证进行复核,并在凭证上签字.8、发货票据、复核记录真实完整。1、效期产品分批号堆码,做到近期先出。应有近效期标志。2、各部门应每天查看近效期产品催销表,对接近有效期的产品要及时处理,防止过期失效。3、已过期产品严禁继续销售,并及时移入不合格区库。4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序处理。1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种审批表,资料齐全。2、经分管部门按规定进行审核,并签署意见。3、
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