费用报销管理制度(改)1.pdf
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1、费用报销管理制度费用报销管理制度制度标题:费用报销管理制度编写部门:人事行政部制度试行日期:2017 年 9 月 05 日批准&签发部门:总经办一、目的一、目的为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。二、适用范围及内容二、适用范围及内容1、公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理;2、本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、员工福利费、部门业务经费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、费用报销制度及流程三、费用报销制度及流程1、报销人必须取得合法有效的报销单据:根据公司实际情况,询问财务
2、是否需要开具发票,在不需要开具发票的情况下,报销人必须提供报销收据或其他支付信息(淘宝交易记录等)作为报销凭证;2、单笔报销总额审批权限如下:级别部门主管金额¥300 元¥1000 元¥3000 元¥3000 元审批审核审核审核/审批审核审核/审批审核/审批部门经理财务经理总经理备注3、报销流程如下:¥300300部门主管审核¥10001000¥300300¥30003000¥30003000报销人财务部审核¥10001000¥30003000财务部经理审核总经理审批部门经理审核报销人确认收款4、差旅费报销:出纳付款¥30003000(1)因公出差办理流程:a.因公出差员工须事先创建“拜访记录
3、,规划好拜访路线,并在 OA 中提交“出差申请”审批,关联相关“拜访”,注明出差随行人员、时间、地点、事由、天数、所需借款金额等;b。出差人员所需借款在各级审批通过后,由出纳在出差人员出发前 1 天发放,原则上“前账不清,后账不借”;c。凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司总经理同意后方可报销;d.出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员在 OA 系统中回复确认;e。出差人员应在回公司后 5 个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准提交“差旅费报销”审批,执行费用报销流程;
4、f.差旅费标准请参照公司差旅管理制度5、办公费用报销(1)公司人事行政部根据“办公用品申购单负责办公用品统一采购;(2)人事行政部在购买完成后根据公司费用报销流程执行报销.6、交通费(1)公司人员因公外出(市内),原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门负责人批准后,方可乘坐出租车;(2)公司人员因公外出,因公交不便或其他原因,允许私车公用,私车公用补贴费用按 0。8 元/公里计算;(3)私车公用外出须提交“外勤”审批申请,由部门负责人、人事行政部审核,总经理审批后方可外出,详细参考考勤管理制度;(4)私车公用报销:须提交“私车公用”费用报销,注明时间、路程起始点、外出工作内容,且须与外勤签到对
5、应,如无外勤签到,则报销不予认可,特殊情况可另作说明。7、招待费招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、酒、茶叶)、会务等费用。(1)流程a。各部门需进行招待事项,由经办人提交“招待申请”审批,说明招待项目、对象、人数及费用,经审批后,方可实施;b.因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批,事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报“招待申请 审批申请;(2)招待标准招待规格客户类别餐费(元/人)由总经理亲自接待重要客户一般客户200100住宿费(元/人)500原则上公司不提供住宿备注根据实际情况酌情安排 a。如有客户强
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