内部质量审核报告20161119.pdf
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1、文件名称:DQE 审核报告文件编号:生效日期:2016 年 11 月 19 日版本:A/0状态:页码:1/4 DQE DQE 审核报告审核报告编制:日期:审核:日期:批准:日期:版本/状态:A/0A/0文件名称:DQE 审核报告文件编号:生效日期:2016 年 11 月 19 日版本:A/0状态:页码:2/4*产品内部质量审核报告产品内部质量审核报告审核日期审核日期年月日审核阶段审核阶段审核组组成:审核组组成:组长:成员:参与审核部参与审核部门门该部门代表该部门代表审核目的:审核目的:1、通过内审证实项目管理体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。2、检查项目管理过程,是否可以确保项目产出。审
2、核范围:审核范围:针对现有的新项目,检查项目过程的输出文档和相关评审记录,及变更履历。审核依据:审核依据:开发过程输出文档模板;项目 Schedule;规格书;相关报告;实施审核:实施审核:一:内审时间一:内审时间本次内审计划:于年月日之前,邮件通知各相关部门预审,并召开会议与各负责人员协商沟通。二:内审内容二:内审内容于年月日之前,召开内审会议,进行以下内容审核:品质品质部部产品产品部部项目项目管理部管理部中试中试部部研发研发部部销售销售部部采购采购部部活动责任人频度内容指标文件名称:DQE 审核报告文件编号:生效日期:2016 年 11 月 19 日版本:A/0状态:页码:3/4流程符合度
3、审核,每周一次,DQE周报体现。阶段流程审核,在阶段结束前一周内,由DQE执行。每周一次,DQE周报体现。阶段交付件审核,在阶段结束前一周内,由DQE执行。每周一次,DQE周报体现。阶段性审核,在阶段结束前一周内,由DQE执行。每周一次,DQE周报体现。阶段性审核,在阶段结束前一周内,由DQE执行。流 程 符 合DQE/项度审核目经理由DQE按照项目 Schedule,统80%以上满足计本周/本阶段流程符合度。流程要求交 付 件 审DQE/项核目经理产品变更DQE/项管理审计目经理由DQE按照czc研发管理流程和质量保证计划,检查项目经理/研发提交的交付件,并作格式化检查。同时统计出本周/本阶
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