CAPA纠正和预防措施标准管理规程.pdf
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1、编码:编码:SMP-B-053-00SMP-B-053-00第第 1 1 页页 共共 11 11 页页标准管理规程(标准管理规程(SMPSMP)规程名称:编订部门:审核部门:批准部门:纠正和预防措施(CAPA)标准管理规程质保部质保部部长总经理起草人:审核人:批准人:规程编号:生效日期:SMP-B-053-00年月日年月日年月日年月日本 SMP下发至:公司各部门质保部 物资部 生产部存放部门:销售部 综合部 工程部财务部有效控制印章:1 目的:建立纠正措施和预防措施(CAPA)系统,纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生,确保公司持续、有效地执行GMP 规范及相关法律法规,实现持续的改
2、进。2 范围:适用于本公司生产、质量管理活动中所有纠正措施与预防措施(CAPA)的实施和控制。3 责任:3.1 CAPA 发生部门:负责对 CAPA 及时、准确的记录;报告主管/经理和 QA;制定 CAPA 实施计划并对其进行评估;跟踪CAPA 及时、按时完成;提供CAPA 完成的证明性文件/资料以及对实施后的效果进行评估;负责提交对已批准 CAPA 方案的变更/延期/撤销申请以及理由等。3.2 CAPA相关部门:负责提出 CAPA 实施计划,并对 CAPA 实施计划与实施效果进行评估;跟踪并按时完成本部门的 CAPA 实施方案;提供相关的证明性的文件/资料;负责提交对已批准 CAPA 方案的
3、变更/延期/撤销申请以及理由等。3.3 质保部:负责对 CAPA 文件的管理,并对 CAPA 进行编号和档案管理;确定 CAPA 涉及的相关部门;负责审核批准 CAPA 执行计划与实施效果;负责配合相关部门完成CAPA 实施的证明性文件/资料;批准 CAPA 方案的变更/延期/撤回;批准所实施项目的关闭;跟踪 CAPA,进行趋势分析。3.4 质量负责人:批准 CAPA 实施计划和评价效果、CAPA 方案的变更/延期/撤回和所实施项目的关闭。4 程序:4.1 定义:4.1.1 纠正措施:消除已发现的不符合和其他不期望现象的根源所采取的行动,防止缺陷重复出现。4.1.2 预防措施:消除潜在的不符合
4、或其他不期望现象的根源所采取的行动,防止缺陷发生。4.2 CAPA 分类:根据输入系统的来源,分为:投诉、偏差、OOS、拒收、召回、内外部审计、产品质量回顾、质量管理回顾、风险评估、其他。4.3 CAPA 分级:根据风险进行级别划分。4.3.1 A 级 CAPA:属于重大,确认违反法定工艺、超出内控质量标准或违反药品生产相关法规规定,将会造成产品整批报废、产品召回、重大客户投诉、药监部门吊销生产许可证、收回GMP 证书及批件等后果,关系到患者的生命安全、企业的品牌形象和产品的市场影响等。4.3.2 B 级 CAPA:属于重要,关键性物料、设备、厂房、工艺、介质、环境发生偏移,导致或可能导致产品
5、内、外在质量受到某种程度的影响,存在导致或可能将会导致产品返工、重新加工等质量哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司管理规程编码:编码:SMP-B-053-00SMP-B-053-00第第 2 2 页页 共共 1111 页页风险、违反 GMP 规定、违反工艺的事件,直接影响企业的正常运转。4.3.3 C 级 CAPA:属于一般,经确认不属于4.3.1 和 4.3.2 范围,属于SOP 符合性问题(即是否严格按照 SOP 执行)、适用性问题(即SOP 的内容是否很适用于实际操作)及有效性问题(即按照SOP要求执行,检查实施后的效果是否很有效)等,不会导致产品返工和重新加工,但存在违反GMP 规定,而且属
6、于 GMP 认证检查条款中的一般缺陷。4.4 CAPA 系统流程及与其他要素接口:产品定期回顾及趋势分析投诉偏差发潜现原风OOS在 的因险风缺分分险析析拒收陷或召回内外部趋势性/共性缺审计纠正措施变更批准实施改进跟踪评估陷分析与评估输入CAPA流程及与其他要素接口4.5 CAPA 系统的设计:公司建立集中型 CAPA 系统,使分散于各个独立系统中的CAPA 活动集中到一个整合的CAPA 系统中,以便于进行统一跟踪和管理,上游输入系统与 CAPA 系统通过各个事件或项目的唯一识别编号联系起来。分散输入集中管理独立系统链接编号投诉偏差OOS拒收召回内外部审计别编号或项目因调查CAPA 识事件根本原
7、改正措施措施况跟踪评估终关闭纠正预防完成情有效性CAPA 最哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司管理规程预防措施CAPA管理评审编码:编码:SMP-B-053-00SMP-B-053-00第第 3 3 页页 共共 1111 页页产品质量回顾质量管理回顾风险评估其他来源4.6 CAPA 系统的实施:4.6.1 CAPA 描述:由问题所在部门对事件信息进行汇总,即对事件来源的根本原因和具体的不符合项进行描述,并陈述采取的应急处理措施,完成纠正和预防措施处理表,经部门部长审核后交质保部。4.6.2 CAPA 评估:4.6.2.1 质保部接到上述信息后,评估是否采取相关纠正预防措施,如认为可行则对该 CAP
8、A 进行编号,在纠正和预防措施登记表中登记。CAPA 编号一经分配,将不能再用于其他CAPA。4.6.2.2 分配编号后,由质保部对以上采取的应急处理措施进行评估,并确定受影响的部门,由质保部部长签字确认并批准CAPA 申请。4.6.3 CAPA 计划:各 CAPA 相关部门应制定纠正预防措施执行计划,其中包括即时的纠正措施,并对需解决的不符合项目部署预防方案,以确保同样的事件不会再次出现,并对于需要完成的各实施项目,进行清晰详尽的描述,并计划各项目的完成期限。4.6.4 CAPA 跟踪:4.6.4.1 CAPA计划批准后,应按照计划中的各项措施进行实施,并确保及时完成,实施部门人员和质保部
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