iso文件控制程序.pdf
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1、1.目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的受控文件均为有效版本。2.适用范围适用于与本公司质量管理体系有关的文件的控制。3.职责和权限3.1 总经理负责制定和发布公司质量方针、目标;负责批准和发布公司质量手册。3.2 管理者代表负责对质量手册的审核,批准和发布公司质量管理体系运行所需的程序文件。3.3 各职能部门负责人负责批准本部门归口管理的与质量管理体系有关的其他文件。3.4 质量管理部:a)负责组织公司质量手册、程序文件的编写、修订和评审。b)负责公司质量手册、程序文件的管理。c)负责公司其他质量管理体系文件的备案管理。3.5 知识产权部负责收集和管理相关的国家、
2、准的最新版本,编制公司现行控标准目录。3.6 营运部负责质量手册、程序文件的发放。3.7 各职能部门负责本部门承担主责的程序文件的编写、修改和评审;归口管理的与质量管理体系有关的其他文件的编制、修改、评审和发放。行业、国际标受4.程序4.1文件的控制范围4.1.1质量管理体系文件:a)质量方针和质量目标;b)质量手册;c)程序文件;d)用于指导质量管理体系有效运行的其他质量文件,如作业指导书、各类管理办法以及部门职能分配、岗位描述等;e)必要时引用的其他管理体系的文件。4.1.2相关的法律法规、国际、国家、行业标准。4.1.3与具体产品、过程有关的文件,如产品规范、产品企业标准、产品开发计划、
3、生产制作图纸等。4.2 文件的编号4.2.1.质量管理体系文件的编号a)质量手册 EIQM 2004表示公司2004 编制、发布的质量手册。b)程序文件EIQP X.XEIQP 表示本公司质量管理体系的程序文件;而后第一个X 表示该程序文件编制依据于质量管理体系标准对应要求的章节号(4、5、6、7、8)。后一位X 表示按此章节编制的程序文件的顺序号。d)其他质量文件的编号各部门编制的用于指导质量管理体系有效运行的其他质量文件,如作业指导书、各类管理办法以及部门职能分配、岗位描述等,其文件编号规定为:EIWI 部门代号年号文件顺序号其中:EIWI 表示为本公司质量管理体系第三层次指导文件;部门代
4、号表示为文件编写部门的代号,具体规定见 4.2.2 条款;年号,两位,表示为编写年份;文件顺序号,即按当年形成文件的顺序编号,位数按最短长度确定,如09,一位;1099,两位等。c)销售合同编号按公司销售合同编号管理规定执行;与具体产品开发有关的产品、图纸编号按公司技术管理规定执行。4.2.2.各部门代号规定如下:a)营运部:代号为OPb)知识产权部:代号为IPc)财务管理部:代号为FMd)生产管理中心:代号为PMe)市场推广部:代号为MEf)投资项目管理中心:代号为 IMg)h)医疗系统营销中心:代号为 SC精确诊治事业部:代号为ETi)数字化医院事业部:代号为 EHj)安检设备事业部:代号
5、为 SIk)质量管理部:代号为QM4.2.3.记录表样的编号a)对于程序文件要求填写的记录,其表样的编号规定为:EIQR-X.X-X方法为:先用字符“R”替代原文件的文件编号(EIQP-X.X)左起第四位(P),然后添加上用以表示此记录表样在此程序文件中的记录表样顺序号如,EIQR-4.1-2 表示编号为制程序)中第2 个记录表样。EIQP-4.1(文件控b)对于其他质量文件要求填写的记录,其表样编号的规定为:EIWR 部门代号年号文件顺序号-X方法类同程序文件,即先用字符“R”替代原文件的文件编号(EIWI 部门代号年号文件顺序号)左起第四位(I),然后添加上用以表示此记录表样在此程序文件中
6、的记录表样顺序号4.3 文件的修订状态标识文件的现行修订状态采用两位字符标识。a)第一位:版本号,采用 26 个大写英语字母,按其顺序表示;b)第二位:当前版本的修改次数。总则:文件用“0,1,2。9”按其顺序表示;c)对于文件,采用版本号标识其现行状态,填入其封面的版本栏(一位字符)d识,)对于文件中的每一页,其现行修订状态采用版本号加当前版本的修改次数进行标填入该页的版次栏(两位字符)。4.4 文件的编写、审核、批准、备案归档4.4.1.总则文件发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的。a)质量手册、程序文件由质量管理部组织编写和审核,质量手册报总经理批准,程序文件报管理者代表批准。b)
7、其他各部门归口的文件由各归口部门组织编写,部门负责人审核和批准。c)与产品有关的技术文件,如产品企业标准、技术图纸等,按公司相关的要求执行。4.4.2.文件编写a)文件归口管理部门指定合适人员编写文件。b)文件编写完成后,编制人填写文件审批表连同文件样稿返回文件归口管理部门。c)文件归口管理部门按文件审核权限,将文件样稿和文件审批表送文件审核人。4.4.3.文件审核文件审核人根据文件的复杂程度,决定选择如下三种文件审核方式:a)直接审核:文件审核人(一般为部门负责人)审核文件后,将审核结论填写在文件审批表的审核栏,将文件审批表连同文件样稿返回文件归口管理部门。b)会签审核:签的人员名单,会签文
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