差旅费报销管理制度模板(1)1.pdf
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1、XXXXXXXX 运营管理中心差旅费报销管理制度运营管理中心差旅费报销管理制度为进一步完善公司的内部管理制度,加强员工因公出差的管理,控制费用,提高效率,规范出差人员的报销及审批程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督,以促进本规定的有效实施。一、操作流程一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等,经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的,需请示中心分管领导及总经理批准后,方可延期,无故延期的,公司不予报销差旅费,并按旷工处理。2、员工
2、出差如需借款,需提前 1 天持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明借款事由及金额,由部门负责人签字后,经财务人员审核,分管领导及(副)总经理审批后方可借款.3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报.由分管领导考核结果,签署考核意见。4、根据“出差申请单和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费.各项补助凭填写完整的申请表,由财务予以报销.费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。(特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核)5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化改变路线、天数
3、、交通工具的,须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销.6、出差回公司应在三天内报账并结清借款,超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。7、出差时借款,本着“前帐不清,后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的,追究财务经办人的责任。8、因出差期间周六周日不能休息的,回公司后可在两周内安排调休。二、费用报销标准二、费用报销标准:费用报销执行以下标准:地区地区住宿标准(一个标准间)伙食补助市内交通费电话补贴备注特区、直辖市、省会特区、直辖市、省会省辖市省辖市县级市及以下县级市及以下同性出差需两人同住一个标准间,员工若为单人或异性出差,如无其他旅
4、客同住,可单住标准间,并持住宿发票报销,但不能超过规定的住宿标准交通工具标准备注飞机火车公共交通非公共交通总经理及以上人员实报实销,其余人员按以上标准执行,若到目的地的机票价格(含机场建设和燃油附加等其他费用)不高于火车票价格的,在请示上级主管后可乘坐飞机三、报销办法三、报销办法:(一(一)住宿费报销办法住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员有接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费.3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒体采访、会见地方政府官员和知名人士等影响公司整体形象的特殊业务情况,由当事人提出申请,分管领导及
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