企业差旅费报销制度3篇.pdf
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1、企业差旅费报销制度企业差旅费报销制度 3 3 篇篇差旅费是指员工因工作需要,离开固定工作地点到异地工作所发生的费用,由长途交通费、包干费(住宿费+补贴)二部分构成,差旅费必须在预算总额内控制开支。下面是企业差旅费报销规章条例,欢迎参阅。企业差旅费报销制度企业差旅费报销制度 1 1为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借款单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核、总经理
2、批准后方可借款。3、出差人员回公司后,应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写”差旅费报销单”,报销单由部门主管审批后交财务审核,再由总经理审批后方可报销。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行”包干使用,节约归己,超支不补。1、住宿标准(金额单位:元。下同):总经理:实报实销中层管理人员:最高限额 180 元/晚,凭住宿发票报销。其他人员:最高限额 120 元/晚,凭住宿发票报销.具体规定:出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。2、伙食及通讯
3、补贴费(含市内公交车费):总经理:实报实销中层管理人员:80 元/天其他人员:60 元/天具体规定:中午 12 时前离开本地按全天补助;中午 12 时后离开本地按半天补助;中午 12 时前到达本地按半天补助;中午12 时后到达本地按全天补助。3、交通工具标准:1)交通工具以乘坐火车硬卧为主,如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助,特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。2)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:出差目的地偏远,没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的,以上情况
4、须请示部门主管或总经理同意后方可报销。3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤.遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。三、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。3、外出学习、参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。本制度经总经理核准后自公布之日起生效企业差旅
5、费报销制度企业差旅费报销制度 2 2第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法.第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核.第三条 本办法适用于公司各部门.第四条 人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门.第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出
6、差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差,均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准.2、出差人员借款需持批准后的”出差申请单”,填写借支单,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可到借款。出差时借款,以”前账不清、后账不借为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。借支单格式:第五条 差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销.(2)、出差人员回
7、公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。差旅费报销单格式:第六条 差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的
8、标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用.1、住宿标准(金额单位:元):(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准.(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。(5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。2、伙食补助费:(1)员工省内出差当天往返,4
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