集团全面财务预算管理制度(doc 31页)(2021整理)1.pdf
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1、集团全面财务预算治理制度集团全面财务预算治理制度1.1.目的目的为配合集团总体战略规划以及年度经营方案的实现,同时为加强对下属子公司经营的操纵和指导,通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩,革新下属子公司经营过程中的缺乏,特指定本预算治理制度。2.2.适用范围适用范围集团下属各控股子公司3.3.职责职责3.1 下属各子公司负责财务预算的初拟,下属子公司财务部为财务预算编制的执行部门。3.2 财务中心负责下属各子公司的财务预算的收集及审核并出具审核意见,并对财务预算执行情况进行监控。3.3 集团董事会负责制定总体经营规划和年度经营方案,分配各下属公司的经营任务,并负责下属子公司财务预
2、算的审批和下达4.4.内容内容4.14.1 预算编制原那么和方法预算编制原那么和方法4.1.1 预算编制原那么:1按照财政年度进行预算治理;2当年费用率不能超过上年实际费用率;3利润的增长必须高于费用的增长;4要考虑人工本钞票占利润的适宜比例,保证具有竞争力的人均创利水平。4.1.2 编报方法编制预算采纳上下结合、综合平衡的方法。自上而下分解目标,明确任务;自上而下层层填报,逐级审核把关、汇总;最终进行综合平衡;预算有效、适用地得到操纵和约束。4.24.2 预算层次及期间预算层次及期间4.2.1 各下属子公司应该依据本公司组织架构、业务特点等分层次进行预算安排,预算的层次能够分为公司年度预算、
3、部门预算、产品预算、工程预算等。上报总部的预算为公司年度总预算。子公司依据经批准的年度总预算来重新分解各部门或工程的预算。4.2.2 公司年度预算的期间为自然年度。4.34.3 预算内容预算内容下属子公司年度预算应该包括:(1)长期投资和短期投资预算(2)固定资产购置预算(3)现金流量预算(4)本钞票预算(5)治理费用、财务费用、营业费用预算(6)销售收进和利润预算(7)其他预算以上各项预算的填制可依据附表工程进行填列。依据上述内容编制预算之后,各子公司应该形成下一年度的估计财务报表。4.44.4 预算治理的流程预算治理的流程4.4.1 每年末集团公司董事会依据集团年度总体目标,提出下一财年总
4、预算指标,并将总预算指标分解。4.4.2 下属子公司依据集团公司分解的指标、预算编制原那么和方法以及工作方案安排编制公司当年的财务预算。4.4.3 财务中心审查下属子公司编制提交的预算,汇总出集团总预算,并将总预算提交总经理室进行审议。4.4.4 总经理室将总预算提交集团公司董事会审议,依据集团董事会意见调整财务预算后,由总经理室将预算下到达各下属子公司执行。4.5.1 财务中心依据董事会批准、总经理室下达的财务预算进行监控,每月下属子公司除依据?集团财务会计报告治理制度?报送相关财务资料外,还需向财务中心报送财务预算执行情况讲明。4.5.2 每个财年结束后 20 个工作日内,每个子公司报送上
5、一年度的财务决算情况,并讲明差异缘故。财务中心综合各子公司执行情况,向总经理室报告上一年度整体财务预算分析报告,提出整改建议。4.5.3 下属子公司应严格操纵费用支出,各项费用应该按专项进行使用和操纵,各工程费用当月有节余的,能够在结转下月使用,未经财务中心审批,严禁各工程费用之间相互替代使用。4.5.4 下属子公司在当月经营过程中假如发生了超预算情况,先用上月节余弥补,假如节余缺乏弥补的,按超预算金额不同报不同部门审批,假如当月超预算金额在预算金额 10%以内的,由下属子公司总经理审批,超过 10%的,需交财务中心报总经理室审批。长期投资和短期投资预算表预算年度:年预算编制单位:单位:人民币
6、元预算投资工出 资 方 式 出资金额资金来源备注程及 投 资 时刻合计制表:复核:注:该表的数据将会妨碍现金流量固定资产购置预算表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元拟购置资产名称规格型号数量估计金额购置方式估计投进使用时刻制表:复核:注:该表中的数据将会妨碍现金流量和折旧费销售收进预算总表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元月份期 初 当月销售 当 月 转 进 下 备注应 收 总额回款月 应 收款款1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计制表;复核:注:该表中的销售总额由后续的产品销售猜测以及效劳收进猜测汇总得出。XX 商品销售猜测表预算期间
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