风险评价管理制度、各部门和有关人员的职责及任务.pdf
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1、风险评价管理制度风险评价管理制度第一章总则第一条 为规范企业风险评价管理工作,建立健全风险管理机制,有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素,并对它们进行分析评价,评定其危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控制顺序,为安全生产决策提供可靠依据,根据企业职工伤亡事故分类标准、职业健康安全管理体系规范、危险化学品从业单位安全标准化通用规范,制定本制度.第二条 本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定.危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南,执行企业危险源辨识、风险评价和风险控制
2、程序.第三条 重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理,执行企业重大危险源管理制度.第二章风险评价组织及职责第一条 风险评价组织机构:组长:总经理副组长:安全生产副总经理、安全总监成员:安全环保处、机动工程处、生产处、技术处、质检处、工会有关人员、催化车间主任、常减压车间主任、气分车间主任、储运车间主任、动力车间主任、仪电车间主任、机维修车间主任第二条 危险源等级可分为以下四级:A 级,可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸,造成设备、厂房设施毁灭性破坏者,或虽事故程度不太严重,但事故频率高,经常造成人员伤亡和影响生产者.B 级,可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力的伤害,或造成局部
3、停产一个班以上者.C 级、可能造成人员局部丧失劳动能力的伤害,或造成生产中断一个班以上者.D 级、可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害,并未造成生产中断.第三条 职责有关责任人职责1、总经理的职责组织领导开展全公司危险化学品系统的危险源分级控制管理,检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况.督促职能处室对 A 级危险源进行检查,并对所查出的隐患实施整改措施,同时,了解全公司 A 级危险源的分布状况及存在重大缺陷状况.审阅和批示有关车间处室报送的危险源隐患汇总表,并督促或组织对其及时进行整改.对全公司 A 级危险源漏定或失控及由此而引发的死亡及以上事故承担责任.2、
4、副总经理的职责负责组织本单位开展危险源分级控制管理,督促车间和处室落实危险源管理办法及控制措施.对本单位 A 级、B 级危险源按分级管理的规定进行认真检查,并了解本单位危险源的分布情况及存在的重大缺陷问题.督促车间及检查部门对 A、B、C 级危险源进行严格检查.审阅并批示安环处报送的危险源隐患汇总表,督促或组织车间和处室及时对隐患进行整改.对本单位无力解决的隐患,应及时上报公司,并检查落实临时措施加以控制.对本单位 A、B 级危险源漏定或失控及由此引发的事故负责.3、车间正、副主任的职责 负责组织本车间开展危险源分级控制管理,落实危险源管理办法与有关措施.对本单位 A、B、C 级危险源进行检查
5、,并了解本车间危险源的分布和存在的重大缺陷.督促车间职能组及所属班组对危险源进行认真检查.及时审查并批示班组报送的危险源隐患整改材料.对新上报的隐患及时组织整改.车间无力整改的隐患,应及时向经理及安全处报告,并对物理整改的隐患采取有效地临时控制措施.对本车间 A、B、C 级危险源漏定或失控而导致的死亡事故负责.4、班组长的职责负责本班组的危险源控制管理,熟悉各级危险源控制的内容,督促各岗位人员对各级危险源进行检查.对本班组查出的隐患当班不许整改完毕,确实无力整改的应及时上报车间,同时立即采取有效的临时性措施.对本班组内危险源进行认真检查,对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承
6、担责任.5、岗位操作人员的职责必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容,当班检查控制情况,严禁弄虚作假.发现隐患应立即上报班组,并协助整改,对不能及时整改的隐患,则应采取临时有效措施,避免事故的发生.对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假,造成危险源失控而发生的事故承担责任.有关职能部门的职责1、安全管理部门的职责 督促本单位开展危险源分级控制管理,制定并实施管理办法,负责综合治理.负责组织本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析,推行控制技术,不断落实、深化、完善危险源的控制管理.分级负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查.按期深入现场
7、检查本级危险源的控制情况.负责危险源控制点的信息管理.按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表.督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况,及时向主管经理报告.对危险失控而引发的相应级别伤亡事故,组织认真调查分析,按本规定查清责任人并及时报告领导.负责按本规定的内容进行危险管理的考核.对因本部门工作失误或延误,造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责.第三条危险源管理分工A 级由公司各主管副总经理负责,相关职能部室负责检查,安全部门负责监督管理.B 级由分公司副经理负责,相关职能处室检查,安环处监督管理,车间主任负责管理,班组长负责日常管理.C 级由车间副主任负责,车间安全员、班组长负责检
8、查,安环处负责监督管理,班组长负责日常管理.D 级由班组长负责,岗位工人负责检查,安全员负责监督管理.第四条 风险评价管理程序由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源.危险源确定后进行分级,并由班组讨论控制措施,汇总上报车间.车间将所属班组上报危险源汇总后,召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会,对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当,进行认真研讨后上报安环处.由公司主管安全生产的副经理主持,召集有关部门、有关人员对分公司危险源进行综合论证确定后,并研究具体危险源管理办法上报总公司.总公司副总经理主持,召集有关部室、人员对分公司上报的危险源进行综合论证,评价确定重大危险源,并制定
9、具体管理方法,上报安委会.第三章范围与评价方法第四条 风险评价的范围包括:1规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2常规和非常规活动;3事故及潜在的紧急情况;4所有进人作业场所人员的活动;5原材料、产品的运输和使用过程;.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;7丢弃、废弃、拆除与处置;8企业周围环境;9气候、地震及其他自然灾害等.第五条 本公司根据实际需要,选择工作危害分析法,安全检查表法,进行风险评价.工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施.该方法是针对作业活动而进行
10、的评价.安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目.再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审.安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析.第六条 评价准则引用文件以下文件中的条文通过在本评价准则的引用而成为本本评价准则的条文.凡是注日期的引用文件,其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本导则,同时,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用
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