IPQC不合格品处理流程图.pdf
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1、Ipqc 不合格品处理流程图 审核:编制:注:1、对于重要和关键项,分厂技术员和检查员只有判废的权利;2、对占班产 10以下且为一般项不合格的,分厂技术员有评审及处置的权利;但对占班产 10以上或为重要项或关键项不合格的,必须报质量部组织评审及处置。3、常用质量记录 不合格品处理卡:由检查员填写,用于不合格品的标识及处理记录。保存一年 不合格品处置单:由责任人/检查员填写,用于申请对不合格品(或可疑品)进行评审,以决定返工、返修、让步接收、偏离许可或报废。保存三年。不良品调查表:操作者填写,用于生产过程中不合格品的记录。保存一年。让步接收申请单(偏差回用单):责任人填写,用于对已生产的不能满足
2、工艺要求,但不影响产品性能的产品,办理让步接收手续。(返修品需办让步接收)偏离许可申请单:责任人填写,用于对明知将生产的产品不能满足工艺要求,但又必须生产,在不影响产品性能的情况下,办理偏离许可手续。让步接收、偏离许可均必须经副总经理批准后方可生效。必要时还需经顾客的批准。废品通知单:检查员填写,用于处理已确认为废品的产品。保存三年。检验记录台帐:检查员填写,用于记录检验情况(包括检验不合格的记录)。保存三年。4、常用物品 记号笔/粉笔:用于不合格品的标记。红色工位器具(如红色塑料盒):用于存放和隔离不合格品。5、术语 返工:通过处置后满足工艺要求,(返工后是合格品)返修:通过处置后不满足工艺
3、要求,但不影响性能或使用要求,(返修后是让步接收品,即回用品)工作 终检 巡检、操作工自检 评价 评价 操作工/检查员首检 调整工装、设备等 报废 评价 作好标识 隔离存放 检查员评审、开票。必要时追溯上个班次产品,直至合格班次。进行返工 待处理 技术员 报告检查员 不合格 报废 调整、返工 报告质量部、技术部会审 工作 检查员开票 检查员开票 停止生产 隔离,做好标识 追查至上次检查合格时(直至没有不合格品为止)处理 分析原因 制定措施,防止再发生 有效措施的“标准化”报废 待处理 检查员开票 检查员和/或技术员评审 返工 质量部组织评审 让步接收(办回用)返修 返工 报废 检查员开票 隔离、做好标识 追查本批所有产品乃至上批(直至没有不合格品为止)处理 分析原因 制定措施,防止再发生 有效措施的“标准化”报废 待处理 检查员开票 检查员和/或技术员评审 返工 质量部组织评审 让步接收(办回用)返修 返工 报废 开合格票 合格 不合格 合格 合格 不合格 副总经理批准 偏离许可
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- IPQC 合格品 处理 流程图
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