2022年年度预算绩效管理工作总结1500字(6篇).docx
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1、年度预算绩效管理工作总结1500字(6篇)导读:关于年度预算绩效管理工作总结,精选6篇范文,字数为 1500字。我们以提高企业经济效益、增强企业核心竞争力、提高企 业核心竞争力为目标,以提高企业经济效益、增强企业核心竞争力、 提高企业综合管理水平、增强企业的市场竞争能力为重点,在公司领 导的正确领导和各级财务人员的共同努力下,取得了一定的成绩,现 将财务分析工作总结如下。关于年度预算绩效管理工作总结,精选 6篇范文,字数为1500字。我们以提高企业经济效益、增强企业核 心竞争力、提高企业核心竞争力为目标,以提高企业经济效益、增强 企业核心竞争力、提高企业综合管理水平、增强企业的市场竞争能力 为
2、重点,在公司领导的正确领导和各级财务人员的共同努力下,取得 了一定的成绩,现将财务分析工作总结如下。年度预算绩效管理工作 总结(范文):1我们以提高企业经济效益、增强企业核心竞争力、提 高企业核心竞争力为目标,以提高企业经济效益、增强企业核心竞争 力、提高企业综合管理水平、增强企业的市场竞争能力为重点,在公 司领导的正确领导和各级财务人员的共同努力下,取得了一定的成绩, 现将财务分析工作总结如下一、公司经济活动分析:全公司完成产值 152.2亿元,比上年同期增长13.2%,其中:完成收入1038万元,同 比增长27.1%,增长13%;利润652万元,比上年同期增长27.4%,增 长25.4%,
3、为全年生产经营目标的22.7%,同比提高个百分点。二、 财务分析:公司全年完成财务收支413.96亿元,比上年同期增长19.1%, 续做好了省、市的财政专项资金的收付和使用工作。为切实做好这项 工作,我县及时成立了以县长为组长、县为副组长的县级财政专项资 金管理领导小组,并成立了县财政局财务会计科,由县财政局长兼任 科长。二)积极开展财政专项资金预算的编制和管理工作XX年来, 认真做好了县本级的财政专项资金的预算和管理工作,并根据县财政 局和省财政厅的工作要求,及时上报了省、市的财政专项资金管理的 有关资料,年度预算绩效管理工作总结(范文):5年度预算绩效管理 工作总结是对全年的经营目标、经营
4、计划、经营成果进行全面总结, 通过写总结、谋划发展规划,为完成年度经营目标、经营任务提供有 力的财务保证。xx年来,我们认真贯彻预算管理工作的方针,以经 济责任、内部控制、预算约束和考核结果为导向,以提高经济效益为 中心,以实施经济效益为核心,加强预算管理,强化成本控制,实现 了全年经济效益指标。一、经济效益指标完成情况一)经济效益指标 完成情况1、预算收入完成情况:全年实行各项税收1015.5万元,占 总收入的14.4%,地税完成50.5万元,增收45.7万元,完成税收的 46.5万元,增量同比增加15.7万元,同比增长15.4万元。2、固定资 产投资预计完成投资16.4亿元,增长16.9万
5、元,增长26.25%;实现 利税8.06万元,增长7.06%;实现收入刃.01万元,增长14.04%; 实现利润3.43万元。3、利润计划完成情况:截至xx月末,各项利润 完成24.17亿元,比上年同期增长8.45%;其中:工业固定资产投资 完成29.25万元,比上年同期增长21.76%;国有资产投资完成49.25 万元,比上年同期增长4.95%;实现收入101万元,比上年同期增长 14.13万元,增长31.98% ;实现利税41.08万元,比上年同期增长2.49 万元,增长2.55%,完成率同比增长22.54%;实现利润31万元,比 上年同期增长2.15万元,增长2.59%,完成预计目标任务
6、的97.2%, 增长14.99% ,增长2.92% ;实现利润10万元,比上年同期增长4.75%; 实现利润10万元,比上年同期增长28.13%,增长48.98%,完成预 算目标任务的65.59%,增长11.75%,完成率同比增长10.73%。4、 利息收入完成情况:本年实行各项收入1363.97万元,其中:本年各 项收入496.2万元,同比增长12.37%;实现利润3342.6万元,比上 年同期增长24.96%;实现利润465.01万元,其中:本年各项实现各 项收入641.15万元,同比增长29.31%,增长15.12%,完成率同比增 长24.13%;实现利息收入1461.47万元,比上年同
7、期减少46.72万元, 增长8.35%,实现利润2184.43万元,同比减少214.99万元,增长21%, 完成率同比增长9.16%,增长20.95%,完成率同比增长19.65%,增 长2.04%,比年初增长22.16%,增长51.09%,增长2.65个比年初增 长0.27个比年初增长7.45个比年初增长0.03个比年初增长4.54个比 年初增长0.59个比年初增长0.05个比年初增长0.34个比年初增长 1.08个比年初增长7.65个比年初增长0.76个比年初增1.08个比年初 增长0.79个比年初增长0.665个比年初增长0.65个比年初增长0.65 个比年初增长0.56个比年初增长0.6
8、1个比年初增长0.75个比年初增 长0.77个比年初增长0.82个比年初增长0.65个比年初增长0.65个比 年初增长0.24个比年初增长0.95个比年初增长0.56个比例分别下降 5.52个比例分别下降2.05个比例分别上升2.14个比例分别下降8.37 个比例分别上升3.49个比例分别下降4.69个比例分别下降1.04个比 彳列分另U上升2.09个比例分另U下降2.08个比例分另U上升6.01个比例1分 别下降7.07个比例分别上升4.14个比例分别上升0.19个比例分另IJ下 降25.10个比例分另IJ下降1.29个比例分另U上升1.08个比例分另U上升 0.02个比例分另U下降45.0
9、5个比例分另IJ下降0.06个比例分另I上升1.05完成上年增长13.6%的预算目标的110个百分点;三、公司经营状况。 全部门完成收入204.22亿元,比上年同期增长49.17亿元,增长29.5%, 为全年生产经营目标的22.8%,同比提高个百分点;四、公司内部管理。 1、财务人员严格执行会计法,按时上报会计报表,及时上报资金、 成本、费用、财务状况。2、财务部能认真履行岗位职责,工作积极、 任劳任怨、努力做好本职工作,认真组织会计核算,规范各项财务基 础工作,加强财务检查监督,保证了会计资料的真实、完整。3、在 资金极度紧张的情况下,财务部能克服困难,想方设法、千方百计筹 措资金,为华泰公
10、司春节前完成了大部分公司的融资工作和有关补贴 的补贴资金收付工作。四、其他方面。4、根据集团公司下达给各子 公司的融资任务,财务部主要完成了以下三项工作:5)根据公司下达 给各子公司的融资任务,结合华泰公司实际情况,制定和完善了华泰 公司下达给我公司的融资任务。6)根据华泰公司年初下达给各子公司 的融资任务,结合华泰公司实际情况,对华泰公司60-年分公司的融 资任务进行分解落实,并按照有关规定及时上报有关财务报表。7)根 据华泰公司年初下达给各子公司的融资目标任务,结合华泰公司20- 年度的融资工作,制定和完善了华泰公司20-届一次、二次融资计划。 8)根据公司20-年度工作计划和财务部的具体
11、要求,财务部组织财务 部相关人员,结合公司目前完成的整套资源,对华泰公司20-年的融 资计划进行了分解,制定了华泰公司20-年度的融资计划,为公司 20年度的融资工作打下了良好的基础。9、根据各子公司90-年财 务工作规划和财务部的具体工作安排,合理安排融资资进度、成本、 费用的支出,为华泰公司90-年度的融资任务打好基础。10)根据华 泰公司财务管理制度和华泰公司资金流动管理办法及时下达各 子公司的融资任务指标,结合公司实际情况制定和完善了华泰公司 资金流动管理办法及华泰公司资金流动管理办法。11)制定和完 善华泰公司110-年度的财务工作计划,制定华泰公司110-年度的融 资计划,为公司1
12、10-年度的融资工作打下基础。12)在公司20-年度 的预算执行工作中,严格控制各子公司的成本支出,并根据公司资金 需要,制定和完善了华泰公司20-年度的融资计划和财务预算。13) 根据华泰公司制定的华泰公司20-年度的财务收支及预算管理制度 及预算管理制度,财务部组织编制20-年度的财务收支及预算。14) 根据华泰公司资金需求,制定华泰公司20-年度的融资计划,结合华 泰公司的实际情况,制定和完善华泰公司20-年度的融资计划,为华 泰公司20-年度的融资工作打下良好的基础。五、财务分析。根据公 司的统一部署与安排,财务部先后参与完成了 20-年度的财务分析, 并对公司财务状况进行了分析;其次
13、参与完成了 20-年年度预算绩效 管理工作总结(范文):2xx年来,我们在市局的领导下,深入学习贯 彻党的精神和重要思想,深入贯彻落实,以党的精神为指导,认真 执行上级有关规定,按照省局的工作部署,以为指导,认真贯彻党的 和省局的工作部署,紧紧围绕市局工作部署,结合我局的实际,扎实工 作,为促进全年的财务工作,加大工作力度,完成了年初确定的各项指 标和工作任务,现总结如下:一、加强理论学习,进一步增强思想觉 悟。认真学习贯彻会计法、会计基础工作规范,学习有关财经、 会计法规和国家统一的会计规章制度,提高自身的政策理论水平和业 务技能,以适应工作的需要。同时,加强了对财会业务知识的学习, 认真学
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