某公司费用开支管理办法.docx
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1、费用开支管理办法第一章总则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细 算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情 况,特制定办法。第二章费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计 划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办 公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达 各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支 的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或 变更授权。第三章审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:1.费用当事人申请;2.部门经理审查确认;3.财
2、务部门审核;4.授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:1.行政部 根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购 买: (1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政 部长批准; (2) 单价在50元以上,或总价在200元以h,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验 入库单及入帐报销。3.原则上不报销办公用品之装卸费 用。第八条 车辆使用费报销:1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2.行政部在掌握车 辆维
3、护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计 划。3.油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路 程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车 记录复核,经行政部长签字验核。4.路桥费、洗车费由驾 驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政 部长签字验核。5.车辆维修前须提出书面报告,说明原因 和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根 据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。6.驾驶员行 车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。第九条交通费报销:1.交通补贴见公司补贴津贴标 准。2.交通补贴在员工工资中发放。3.员工外勤不能 按时返回就餐者可给予误
4、餐补贴。4.员工外勤每天交通费 标准为元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐 出租车,均不报销外勤交通费。第十条应酬招待开支报销:1.根据公司对外接待办法文 件中规定的接待标准接待。2.应酬应事先申请并得到批 准。3.原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理 的,事后须及时报告有关领导。4.应酬一般在定点酒店、 宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或 用现金结算。第五章内部收费管理第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算 办法。第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯 几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入 目标计划管理考
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