审计整改报告格式范文(通用3篇).docx
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1、审计整改报告格式范文(通用3篇)审计整改报告格式120xx年12月21日至20xx年1月18日市审计局对我们 市残联前任领导进行了就地审计,就同志经济责任履行情况 做了比较公正的评价,并经审计认为,市残联能够遵守国家 经济政策和财经法规,能够执行部门预决算、国库集中支付 等有关财经纪律和财务制度。存在的主要问题主要是:一是 对下拨到各区县残联和相关单位的资金缺乏监督管理。二是 不符合中华人民共和国预算法实施条例第三十八条“各 级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理不 得擅自扩大支出范围、提高开支标准;严格按照预算规定的 支出用途使用资金“。现将我们的整改措施汇报如下:一、夯实制度基础,
2、强化内部财务管理1、实行民主理财,进一步强化内部财务管理进一步健全财务管理,残疾人劳动服务所、康复中心及 其医院等本系统下属单位的财务也纳入机关管理范畴,使之 在市残联领导的监督和制度的约束之下运行。2、实行财务公开,接受来自外界监督对劳动服务机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项 康复经费以及市残联的其他大额经费,我们都要进行重点公 开。如残疾人就业保障金的收入,年前经市长办公会议讨论, 核,开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核,并严 格按照经费预算指标,实行超支不补,节余留用。对重点控 制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩,严格 兑现。二、进一步加强审计整改的打算一是继续加
3、强财务人员会计基础知识学习。主要是要认 真学习会计基础工作规范实施细则、现金管理暂行条 例等财经法规,把握好全省地税系统预算支出明细科目表 核算内容,要能比较准确的进行费用支出核算的分类,会登 记现金日记账。另外也要及时学习省市局和县局有关财务管 理工作的文件,领会系统的管理新要求,特别是要准确把握 “三公”经费支出核算的管理要求,加强公务接待费等重点 控制费用的管理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯,规 范现金管理等基础工作。二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。从加 强党风廉政建设和作风建设的高度重视经费管理工作,不能 因为经费统管而放松对基层负责人的要求,要求分局负责认 真实行民主
4、理财,积极推进财务公开,要注意预算管理,完 善支出手续,督促分局经办人员及时结算费用。三是督促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县 局财务人员要认真审核,要逐笔逐项审核票据的合规性,对 不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回,待符合 要求才可列支。对应当履行先报告手续的,一定要督促分局 认真履行手续。对分局没有特殊情况超经费预算和定额的, 要及时向分管领导报告,要从严控制,特别是公务接待等重 点控制费用。四是加强审计整改情况分析。对全年审计整改结果进行 综合分析研究,梳理审计发现问题,分析成因,从制度、机 制层面上,提出有效的审计意见与建议,向领导报送有价值 的分析报告,服务领导决策
5、。预定收取总额;对于开支,我们按照规定用途拿出预算,报 市政府分管市长和市财政局审批后,按计划使用,我们决不 违规使用、不无计划使用,把有限的钱全部用到残疾人事业 最需要的地方3、实行分户核算,严格财政会计审核我们市残联系统的机关、劳动服务所、康复中心的财务, 均实行分户核算。二、加强项目资金管理,全过程监控加快研究和制定市残联编制项目资金管理监督办法,制 定项目资金预算编制细则,明确规范资金计划的编制、资金 的使用及监督管理等程序。尤其要针对项目资金管理中存在 大量下拨款项的现状,强化机关各部门职责,加强对用款单 位的项目执行监督,以确保项目制定科学、实施到位、专款 专用,发挥有限资金的最大
6、效用。按当年确定的项目计划完成项目,不得超计划使用资 金。如当年项目计划无法完成,由中国残联将有关情况报财 政部审核同意后,项目资金可结转下年继续使用。建立健全内部监督、检查制度,严格执行国家各项规章 制度,严肃财经纪律;对项目方案的确定和项目资金使用的 全过程进行监督、检查,发现问题及时纠正和处理。三、委托社会机构,提供专业服务鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的 大势所驱,市残联根据自身事业发展需要,在委托社会机构 从事专业活动时,适时引入市场竞争手段,运用市场法则挑 选社会机构,让更多的残疾人受益于专业服务。1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目,探索残疾 人服务专业化一是委托
7、一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对 不同类型的残疾,通过一对一的上门评估,形成评估报告并 提出一、二、三不同等级的照料养护建议。二是委托两家社会组织为全区重度残疾人服务,按照评 估等级,提出一对一照料方案与残疾人签约,分别开展康复、 心理咨询、家政等服务,同时还承担起对服务员的日常人事 管理、工作调度和教育培训职能。三是委托有资质的社会组织每月开展一次居家养护质 量跟踪。设计问卷定期调查,充分倾听服务对象的反馈意见 和建议。2、委托开展满意度专业调查跟踪,探索服务质量最优 化为了提高向残疾人服务的质量,委托有关医学会第三方 进行评估。综合测评结果达到三方(卫生部门、街镇残联、 残疾人)认
8、可,进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和 工作积极性。四、建立考评等机制,强化内部审计1、建立内部审计制度:一是每年一次对市残联下拨各区县残联的康复经费和 残疾人就业保障金使用情况进行专项审计;二是每年一次对 市残联直属单位经费使用和管理进行审计;三是对市残联机 关各部室举办的大型活动、会议和对外交流等大额经费支出 进行预决算跟踪审计;四是对基础设施装修改造经费预算进 行审计,以审计认定的金额付款;五是对领导干部离任进行 审计。市残联处级以上领导干部凡工作岗位交流、晋升、退 休等都必须经审计后方能离开原岗位。2、制定市残联大额物品采购招标暂行办法每年由市政府采购办负责采购的额度有限,由于市残
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