2019年利川市电视台部门预算公开.docx
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1、2019年利川市电视台部门预算公开第一部分市电视台概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 市电视台2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总表二、2019年部门收入预算总表三、2019年部门支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算支出表六、2019年一般公共预算基本支出表七、2019年政府性基金预算支出表八、2019年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 市电视台2019年部门预算情况说明第四部分专业名词解释代媒体分众化传播和精准投放的需要;15、广播部(1)负责全台广播新闻资源的统筹;(2)负责广播节目的策划、采访、编辑、播音、制作、 播出,负责
2、对外宣传及舆论监督工作;(3)完成台领导交办的其它工作任务。16、经营管理部(1)负责全台及所属单位国有资产的经营管理工作;(2)分析评估全台及所属单位所有经营性项目的市场 和趋势,指导全台所属媒体经营活动,规范内部竞争;(3)完成台领导交办的其它工作任务(4)人员情况,包括当年变动情况及原因。二、部门预算单位构成利川市电视台系市委宣传部管理的正科级财政拨款事 业单位。核定财政拨款事业编制70名,领导职数7个:台 长1名,副台长3台,总编辑(正科级)1名,副总编辑(副 科级)1名,总工程师(副科级)1名。利川市电视台现有 事业编制人员49人,退休干部22人,退休干部已在2017 年H月份转入社
3、保。利川市电视台与利川市新闻中心成立了 “中共利川新闻 总支部委员会”联合组建了群团组织。利川市电视台位于利 川市滨江北路传媒大楼16-21楼。第二部分利川市电视台部门预算表部门公开表12019年收支预算总表编制单位:利川市电视台单位:万元收入支出项目预算数项 目(按功能分类)预算数财政拨款收入912.98201 一般公共服务支出经费拨款(补助)912. 98203国防支出经费拨款(财政负担)204公共安全支出结算专项205教育支出非税收入安排拨款206科学技术支出专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出725. 94政府性基金收入208社会保障和就业支出69. 76事烽收入210卫生健康支出
4、40. 44事业单痊经营收入211节能环保支出其他收入212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出76. 84222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出本年收入合计912. 98本年支出合计912.98上年结转结转下年本级专项财政拨款结转本级政府性基金结转上级专项财政拨款结转上级政府性基金结转用事业基金弥补收支差收入总计912. 98支出总计912.98部门公开表2
5、2019年收入预算总表收入项目预算数财政拨款收入912.98经费拨款(补助)912.98经费拨款(财政负担)结算专项非税收入安排拨款专项转移支付政府性基金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计912.98上年结转用事业基金弥补收支差收入总计912.98编制单位:利川市电视台单位:万元部门公开3表2019年支出预算总表功能科目功能科目名称总计基工支出项目支出小计工资福利支 出商品和服务 支出对个人和 家庭的补 助合计912.98882. 98710. 75114. 1958. 0430.002070805电视725. 94695. 94523.71114. 1958. 0430.00208
6、0505机关事业单位 养老保险缴费69. 7669. 7669. 762101102事业单位医疗40. 4440. 4440. 442210201住房公积金62.7362. 7362. 732210202提租补贴14. 1114. 1114. 11编制单位:利川市电视台单位:万元部门公开表42019年财政拨款收支预算总表收入支出项目预算数项目(按功能科目分类)预算数财政拨款912.98201 一般公共服务支出经费拨款(补助)912.98203国防支出经费拨款(财政负担)204公共安全支出结算专项205教育支出非税收入安排拨款206科学技术支出专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出725. 9
7、4208社会保障和就业支出69. 76210卫生健康支出40. 44211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出76. 84222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出本年收入合计912.91本年支出合计912.98上年结转结转下年本级专项财政拨款结转上级专项财政拨款结转收入总计912.91支出总计912.98编制单位:利川市电视台单位:万元部门公开
8、表52019年一般公共预算支出表功能分类科目预算数其中科目 编码科目名称基本支出项目支出合计912. 98882. 9830. 00207文化旅游体育与传媒支出725. 94695. 9430.0020708广播电视725. 94695. 9430.002070805电视725. 94695. 9430.00208社会保障和就业支出69. 7669. 7620805行政事业单位离退休69. 7669. 76280505机关事业单位基本养老 保险缴费支出69. 7669. 76210卫生健康支出40. 4440. 4421011行政事业单位医疗40. 4440. 442101102事业单位医疗4
9、0. 4440. 44221住房保障支出76. 8476. 8422102住房改革支出76. 8476. 842210201住房公积金62. 7362. 732210202提租补贴14. 1114. 11编制单位:利川市电视台单位:万元部门公开表62019年一般公共预算基本支出表(经济分类)经济分类科目预算数其中科目 编码科目名称人员经费日常公用经费合计882. 98768. 79114. 19301工资福利支出710. 75710. 7530101基本工资159.61159.6130102津贴补贴58.8558.8530103奖金213.44213.4430107绩效工资105.92105.
10、 9230108机关事业单位基本养老 保险缴费69. 7669. 7630110职工基本医疗保险缴费25.9525.9530112其他社会保障缴费14. 4914. 4930113住房公积金62. 7362. 73302商品和服务支出114. 4930201办公费6. 0030206电费9. 3030207邮电费3. 0030208取暖费1. 5030211差旅费22.0030213维修(护)费1.0030214租赁费3. 0030215会议费2.0030216培训费2.0030217公务接待费1.5030226劳务费1.0030228工会经费3. 89编制单位:利川市电视台单位:万元3022
11、9福利费10. 9730227委托业务费20. 0030239其他交通费用1.0030299其他商品和服务支出26. 03303对个人和家庭的补助58. 0430399其他对个人和家庭的补 助支出58. 04部门公开表72019年政府性基金预算支出表编制单位:利川市电视台单位:万元此表没有数据的单位要公开空表并注明本单位无此项预算功能类科目预算数其中科I编码科目名称其本支出项目支出(各部门按适用的功能分类科目列 示到“类”、“款”、“项”)无元无无无本单位2019年度无政府性基金预算相关数据。部门公开表82019年财政拨款“三公”经费支出表编制单位:利川市电视台单位:万元项目预算数合计1.50
12、1、因公出国(境)费2、公务接待费1.503、公务用车购置及运行费其中:公务用车运行维护费公务用车购置费第三部分 部门预算情况说明一、关于2019年收支预算总体情况说明2019年财政总的预算收入912. 98万元,总的预算支出 912. 98万元,其中:文化旅游体育与传媒支出725. 94万元, 社会保障和就业支出69. 76万元,卫生健康支出40. 44万元, 住房保障支出76. 84万元。二、关于2019年部门预算收入情况说明2019年财政拨款总预算912.98万元,我单位没有政府 基金收入和事业收入等。三、关于2019年部门预算支出情况说明2019年总的预算支出912.98万元,分别是:
13、电视725. 94万元,其中:工资福利支出523. 71万元,商品服务第一部分单位概况一、主要工作职能:(一)电视台工作职能1、贯彻执行党委、政府在新闻宣传、影视文化方面的 路线、方针、政策,把握正确舆论导向,围绕市委、市政府 中心工作开展新闻宣传;2、负责制定广播影视事业和产业发展计划并组织实施, 促进广播影视事业和产业的发展;3、负责中央、省、州台节目和国家批准的卫星电视节 目的转播工作;4、积极开展广播电视新媒体建设,做好传统媒体与新 媒体整合发展;6、负责广电传媒技术开发应用及广播电视安全播出管 理工作;6、负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理。7、加强广播电视队伍建设,有计划
14、培养各类人才,负 责指导和管理广播电视台所属单位的相关工作,负责对乡镇 文体广电中心业务指导。8、根据授权,承担利川广播电视台及所属单位国有资 产管理,并负责其保值增值。9、积极开展广播电视对外交流合作。支出H4. 19万元,对个人和家庭的补助58.04万元,项目 支出30.00万元;机关事业单位养老保险缴费69. 76万元; 事业单位医疗保险40. 44万元;住房公积金62. 73万元;提 租补贴14. 11万元。四、关于2019年部门预算财政拨款情况说明2019年财政总的预算收入912. 98万元,总的预算支出 912. 98万元,其中:文化旅游体育与传媒支出725. 94万元, 社会保障
15、和就业支出69. 76万元,卫生健康支出40. 44万元, 住房保障支出76. 84万元。五、关于2019年部门预算一般公共预算支出情况说明2019年度一般公共预算支出912.98万元,分别是:基 本支出882.98万元,其中:工资福利支出523. 71万元,机 关事业单位养老保险69. 76万元,事业单位医疗40. 44万元, 住房公积金62. 73万元,提租补贴14.11万元,对个和家庭 的补助58. 04万元,日常公用经费H4. 19万元;项目支出 30. 00万元,其中,送惠民文化活动下乡15. 00万元,添置 和更新采编播设备15. 00万元。六、关于2019年部门预算一般公共预算基
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