职业技术学院审计保密规定.docx
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1、职业技术学院审计保密规定第一条为加强学院审计工作的规范化建设,健全审计工 作制度,做好审计保密工作,根据保密法和审计法 有关保密工作的规定,结合学院审计工作实际,制定本规定。第二条审计保密范围:一、审计的工作方案;二、被审单位财务和经营方面的数据和报告;三、举报材料和举报人的姓名、地址及相关信息等;四、被审单位的商业秘密;五、审计工作底稿、审计调查报告或审计报告及其审计证据;六、工程标底及重要合同;七、审计过程中知悉的秘密事项;八、其他应保密的事项。第三条审计处全体成员均属涉密人员,应增强保密意识, 严格遵守保密规定,保证审计工作依法有序进行。第四条审计部门负责人负责做好保密工作的宣传教育,
2、对调入或调出人员,应告之保密要求,明确保密责任。第五条审计人员不得擅自多印、复印、摘抄审计资料, 不得与审计项目无关人员讨论审计材料,涉及审计项目材料 的复制、复印件视同原件管理,复印过程的废件、废页应及 时销毁。第六条做好计算机保密工作,办公电脑专人专用,使用 人需定期进行查毒杀毒,确保审计文件安全。审计人员不得 将工作中形成或获得的电子资料复制或泄露,更不得上网传 播。第七条对被审单位提供的标明密级和申明属于商业秘 密的有关文件、会计资料等,要办理交接手续,妥善保管, 用毕及时归还。第八条审计人员在执行业务时,对发现的疑点线索、查 证情况和问题不得泄露;对审计处理问题的内部意见应予保 密。第九条项目审结时,审计人员应对全部文件、账册、报 表、资料等进行清理;按要求清退、带回或销毁;形成档案 的,由指定人员负责管理并按要求送学院档案室妥善保管。第十条在审计工作中,无意或故意泄密,造成不良影响 的,由当事人负直接责任;对造成学院重大经济损失和严重 不良影响的,由学院纪检监察调查处理并追究其法律责任。第十一条 本办法由审计处负责解释。第十二条本办法自发布之日起施行。
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