2021年度广安市人民政府驻重庆办事处部门决算编制说明.docx
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1、2021年度广安市人民政府驻重庆办事处 部门决算编制说明支出0万元,占0%;经营支出。万元,占0%;对附属单位 补助支出0万元,占0%。(注:数据来源于财决04表)(图3:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计126.3万元,与2020年相 比,收入总计减少28.82万元,下降18.58%,其原因为2021 年招商引资项目减少。2021年度财政拨款支出总计126.3万元,与2020年相 比,支出总计减少28.82万元,下降18.58%,其主要变动原 因为2021年招商引资项目减少。(注:数据来源于财决Z01-1表)财政收入、支出决算:黑空(图
2、4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出126.3万元,占本年 支出合计的10。%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款 减少28.82万元,下降18.58%。其主要变动原因为2021年 招商引资项目减少。一般公共预算财政拨款支出200150100500155.12126.32020年2021年(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出126.3万元,主要一般公共预算财政拨款支出决算
3、结出构就业支出卫生健康支出88%用于以下方面:一般公共服务支出111.01万元,占总支出88%; 社会保障和就业支出12.71万元,占总支出10%;卫生健康 支出2.58万元,占总支出2%。(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为126.3万元,完成预 算100%。其中:1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为70万元,完成预算100%。1 .一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为41.01万元,完成预算100%。5 .社会保障和就业(类)行政事业单位养老支
4、出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.34 万元,完成预算100%。6 .社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支 出决算为6.37万元,完成预算100%。7 .卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):支出决算为2.58万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元,其 中:人员经费56.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补 助支出等。七、一般公共预算财政拨款项目
5、支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款项目支出70万元,其中:招商引资项目支出70万元,主要用于:项目人员支出0 万元。项目经费支出70万元,包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费、其他商品和服务支出等。八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.61万元, 完成预算100%。(-)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财
6、政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元,占23.48%;公务接待费支出决算11.18万 元,占76.52%。具体情况如下:三公经费财政拨款支出决算因公出国(境)费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)1 .因公出国(境)经费支出0万元,与2020年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,完成预算 100%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0.19万元,增长5.9%。主要原因是招商引资商务活动增加造 成。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购
7、置 公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、 金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12 月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0 辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出3.43万元。主要用于招商引资、 区域合作等事务性用车所产生的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费支出11.18万元,完成预算100%。主要用 于执行公务、招商引资商业接待活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。公务(商务)接待91批次,1025人次,接待费 支出决算比2020年增加L23万元,增长12.36%,主要原因 是2021招商引资业务活动增加。九
8、、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算拨款支出0万元。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况广安市人民政府驻重庆办事处为事业单位,无机关运行 经费。(二)政府采购支出情况2021年,广安市人民政府驻重庆办事处政府采购支出总 额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。(三)国有资产占有使用情况截至2021年12月31日,广安市人民政府驻重庆办事处共 有车辆1辆,其中:主要领导干部用车o辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆
9、。其他用车主要是用于 招商引资商务活动用车。单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编 制阶段,组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估,对 1个项目全部编制了绩效目标,预算执行过程中,对1个项 目全部开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目全部开 展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细 制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其 是在专项经
10、费支出上,专款专用,无截留、无挪用等现象。 将招商引资1个项目全部纳入专项预算管理,细化制定实施方案,落实管理工作责任;项目实施过程中,严格执行 财务管理制度,科学设置预算使用进度,加强项目资金使 用监管,确保了项目资金使用的科学化、精细化、合理化。 本部门(单位)自评92分。1 ,项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映招商引资1个项目 绩效目标实际完成情况。项目全年预算数70万元,执行数 为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障招商引 资工作按照项目总体目标超额完成相关招引工作,发现的主 要问题:由于国内经济运行及所在驻地经济环境的变化,项 目资金支出不能严格按照
11、时间节点。下一步改进措施:科学 规划,进一步完善支出预算。项目绩效目标完成情况表(2021年度)项目名称招商引资、经贸合作、农产品推介、农民工服务、接待服务业务预算单位广安市人民政府驻重庆办事处预算 执行 情况 (万 元)预算数:70万元执行数:70万元其中财政拨款:70万元其中财政拨款:70万元其它资金:0万元其它资金:0万元年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标按照市委市政府安排部署,围绕市驻渝办工 作职能职责,促进广渝深度合作。在渝开展 招商引资工作,每年引进投资并落地企业项 目4个;在渝推广广安农特产品;引导重庆 市民赴广安旅游;组织重庆商协会、行业组 织及企业赴广安实地考察,促进
12、民间经济交 流;协助我市各部门在渝开展各项经贸活 动;做好各项服务客商工作。按照市委市政府安排部署,围绕市驻渝办工作 职能职责,促进广渝深度合作。在渝开展招商 引资工作,成功引进落地企业项目8个;在渝 推广广安农特产品;引导重庆市民赴广安旅 游;组织重庆商协会、行业组织及企业赴广安 实地考察30余次,促进民间经济交流;协助 我市各部门在渝开展各项经贸活动;做好了各 项服务保障工作。绩效 指标 兀成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字 及文字描述)实际完成指标值(包含 数字及文字描述)项目完成指标数量指标数量指标引进项目投资落地4个完成8个项目完成指标质量指标质量指标开展服务性工作
13、290%90%项目完成指标时效指标时效指标开展区域项目推介会西洽会、招商推介会等项目完成指标成本指标成本指标组织意向企业赴广安实 地考察实地30余批次满意度指标服务对象责任单位满意度90%90%2 .部门绩效评价结果。本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开 展自评,广安市人民政府驻重庆办事处2021年部门整体支 出绩效评价报告见附件(附件1)。本部门自行组织对招商引资等项目开展了绩效评价, 广安市人民政府驻重庆办事处市级项目2021年绩效评价 报告见附件(附件2)。目录公开时间:2022年8月4日第一部分部门概况5一、基本职能及主要工作5二、机构设置6三、人员情况6第二部分2021
14、年度部门决算情况说明7一、收入支出决算总体情况说明7二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明11八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12九、政府性基金预算支出决算情况说明13第三部分名词解释1 .财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他
15、收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9 .一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。10 .一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公
16、务 员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。11 .社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出保险缴 费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期扶 恤金以及丧葬补助费。13 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加 医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .基本支出:指为保障
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