益阳市审计局2020年度整体支出绩效自评报告.docx
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1、益阳市审计局2020年度整体支出绩效自评报告根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见 (中发(2018) 34号)、益阳市财政局关于开展2020年度部门 绩效自评工作的通知等有关文件精神,我局认真组织进行了 2020年度部门整体支出绩效自评工作,自评分100分。现将我 局部门整体支出绩效评价情况报告如下:一、基本情况益阳市审计局是益阳市人民政府工作部门,于1983年8月 依据宪法规定设立。独立行使审计监督权,对本级人民政府 和上级审计机关负责。益阳市审计局机关设有市委审计办秘书科、办公室、人事科 (离退休人员管理科)、机关党委、法规科、审理科、电子数据 审计科、计划统计科、财政审计科、
2、行政事业审计科、金融审计 科、农业农村审计科、政策跟踪审计科、固定资产投资审计科、 重大项目审计科、社会保障审计科、自然资源与生态环境审计 科、企业审计科、经济责任审计科、内部审计指导监督科、审计 执行科21个内设机构,设高新区审计分局1个派出机构。二、一般公共预算支出情况我单位2020年一般公共预算财政拨款收入1618. 69万元,(二)扎实推进审计成果运用。充分发挥、运用好审计委员 会办公室的职能作用和经济责任审计工作联席会议的制度安排, 着力盯住体制障碍、机制缺陷、制度漏洞等深层次的问题,加强 对审计发现问题的宏观分析,推动建立解决突出矛盾和问题的长 效机制,发挥好审计的建设性作用。(三
3、)扎实推进全市审计“一盘棋:一是强化领导职能。 市审计局党组要加强对县级审计机关领导班子和班子成员的管 理,着力打造信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正 廉洁的领导班子。二是强化审计计划统筹。加强市县审计计划制 订的沟通衔接,既要考虑整合全市审计资源,又要考虑市、县审 计机关的审计能力,兼顾市、县党委政府对审计监督的需求。三 是强化审计业务指导。市审计局党组和机关各科室要加强政策研 究,加强对县级审计机关审计质量管理、审计成果运用、行业审 计等的统筹指导。四是强化审计资源统筹。市审计局围绕全市经 济社会发展中的重大问题,统一组织行业审计、系统审计,以“大 兵团作战”方式,组织对重要单位
4、、重大资金、重点项目进行系 统审计。五是强化考核管理。继续实施以审计质量为核心的全市 审计质量考核,以考核为指挥棒,提高全市审计质量管理水平。益阳市审计局2021年4月13日 占总收入的85. 22%, 一般公共预算财政拨款支出1632. 89万元, 占总支出的85.35%,其中基本支出1099. 12万元,占67. 31%, 项目支出533.77万元,占32.69%。一般公共预算财政拨款基本支出1099. 12万元,其中人员经 费支出1062. 88万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效 工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助等;日常公用经费36. 24万元,
5、主要包括公务用车运行 维护费、工会经费、福利费等。项目支出533.77万元,主要为审计项目业务工作经费。2020年,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支 出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所 有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督, 达到了节约、高效的支出目标。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位无社保保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2020年,全市审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于
6、审计工作的重 要讲话和重要指示批示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自 信”,做到“两个维护”,创新审计管理,强化队伍建设,依法 履行职责,彰显了在服务新时代国家治理中的审计担当。1至12 月,全市审计机关完成审计(调查)项目452个,促进增收节支 和挽回损失16. 97亿元。(一)坚持党对审计工作的集中统一领导。全市审计机关牢 固树立政治机关意识,将提高政治站位贯穿到审计计划制定、项 目实施、成果运用的全过程,切实履行同级审计委员会办公室的 职责,严格执行重大事项请示报告制度,全年共报送各类请示、 报告和信息110多份,市本级上报的审计要情、专报等成果获市 领导批示24篇次,市政府召开3次常
7、务会议研究政府投资审计、 审计整改工作,市委、市政府召开了扶贫、黑臭水体整治、“一 园两中心”项目建设、党政主要领导经济责任审计、医保专题协 调等5次专题审计整改会议。市委审计委员会第三次会议审议通 过了关于深入推进审计全覆盖的实施办法等文件。(二)开展政策跟踪审计,推动优化营商环境等政策落实。 分季度实施的各区县(市)政策措施跟踪审计揭示了减税降费、 应对疫情援企稳岗、拖欠工程款等方面影响营商环境的35个问 题,督促益阳高新区修订了关于支持企业应对疫情稳渡难关的 若干措施,市行政事业资产投资公司等多家单位退还或减免企 业租金572.96万元;督促7个区县(市)共清偿民营企业中小 企业账款2.
8、 13亿元;资阳区、沅江市税务局采纳审计建议,共 对338户纳税人办理了 1136笔退税783万元。开展中央财政2 万亿元直达资金专项审计,促进了资金严格规范分配使用。市交 警支队非税收入专项审计关注了交通执法罚没收支管理及影响 营商环境的相关问题。(三)开展财政审计,促进提高资金绩效。运用大数据手段, 推进了市县两级一级预算单位审计全覆盖。市本级预算执行及其 他财政收支审计查出了财政管理体制不完善、市直部门单位公职 人员违规经商办企业、国有资产管理存在薄弱环节等重要问题, 促进市财政局制定了市本级部门预算编制改革方案、市预算 支出绩效评价结果应用管理暂行办法,市委、市政府出台了关 于调整优化
9、市与资阳区、赫山区、高新区财政体制的通知。河 道砂石和收入征管工作专项审计调查关注了砂石开采、砂石收支 两条线管理、资源费缴纳、利润流失等方面问题。安化县审计局 在本级预算执行审计中揭示了部分单位人员经费管理不到位的 问题并移送县纪委监委,县纪委监委组织开展了 “吃空饷”专项 监督,收缴违规资金2200余万元。南县审计局实施的本级财政 预算执行审计促进撤销了政府采购专账,出台南县财政惠民惠 农补贴资金“一卡通”发放管理暂行办法。大通湖区审计局实 施的千山红镇预算执行情况查出国有资产、资源损失浪费问题, 向纪委监委移送线索4件,4人受到处分。高新区审计分局实施 的区土地储备发展中心预算执行审计,
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