内部稽核管理程序.pdf
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1、内部稽核管理程序 Jenny was compiled in January 2021版本 页次 章节修订内容起草审核核准日期一.目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。一.范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:负责制订年度审核计划:管理代表。负责执行内部稽核工作及及对被稽核部门之跟催作业:稽核小组。全公司各部门:被稽核部门。稽核结果的效果确认:管理代表。四.定义:内部稽核,由公司内部人员组成稽核小组,针对公司内部系统之检核,决定各项活动与相关之成果,是否与原先计划表一致及这些计划事项是否有效地付诸实施,且适时达成目标。五.内容:管理代表指定专人成立稽
2、核小组,统筹有关内部稽核事宜,稽核小组成员需施以必要之训练,使内部稽核系统能有效且顺利运作。稽核人员需具备下列资格:A.曾受内部稽核人员训练,且拥有证书者。其资格审定方式,依据教育培训程序方式办理。B.对受稽核部门无直接使用管理权者。稽核时机原则上每半年至少一次。若需临时增加,须经管理代表审决,认为必要时得实施临时稽核。管理代表依公司年度目标方针,拟定出年度稽核计划表,并呈总经理核准后分布实施。稽核小组依年度计划表所排定之进度,执行稽核作业,在每次稽核前,由稽核小组稽核通知单如(附件一)发出并依稽核核检查清单如(附件二)各项内容执行。稽核完后并得由稽核小组与被稽核单位相关人员召开检讨会,有关各
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