企业管理资料范本-财税小企业财务制度样板.docx
《企业管理资料范本-财税小企业财务制度样板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业管理资料范本-财税小企业财务制度样板.docx(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务管理管控规章制度第一条、报销单据应是符合国家财政税务部门机构要求的正式发票并填写齐全。具体包括:(1)填制凭证的日期;(2)客户名称应填写“北京金财教育科技有限公司”字样;(3)商品名称应填写清楚、明 了,有具体型号的应要求对方填写;(4)金额大小写应相符并填写清楚,不能改动;(5)单据必须加 盖对方单位章。财务相关人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。第二条报销单据不得涂改、挖补。发现报销单据有错误的,将退回经办人重开或者更正,更正处应加盖开出单位的公章。第三条、预借款项必须书面写明借款原因,并附借款的明细表,由部门机构经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后,交财务按照财务规章制度
2、审核所借款项是否确实需要发生,预算内且单笔金额在 500元以下的款项由财务经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法,预算外的款项由财务总监本 相关项目联系相关公司正式正式生效方法方可预借。第四条、临时借款(包括出差借款)应在费用发生后一周内及时送交财务予以销帐,多退少补,前款未销的,不予再次借款。(长期出差在外的相关人员应该在月底前将一个月的票据整理好按时寄回公司。) 一个月仍没有报帐的,财务有权给予一定经济处罚。第五条经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法,预先领取支票的应提供收款人全称及确切金额,否则不予签发。原则上应先取得发票后领用支票,特殊情
3、 况领用支票后必须在一周内取得发票到财务部报帐。如果确实金额不能确定,经财务经理或主管副总经 理批准,可以开出不填金额的转帐支票(但必须填写对方单位,并封上上限金额)。第六条、业务招待费,礼品费报销时需附有费用明细说明,列明所请相关人员的姓名和单位及联系正式正式生效。单笔费用在500元以上的支出,事先必须经主管副总经理批准,方可支出。否则一律不予报销。第七条工程相关人员在工程中发生的招待费用属于市场行为,原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程相关相关项目人、当地市场相关相关项目人请示,经批准后,方可发生,每月不得超过200元。经 工程相关相关项目人、当地市场相关相关项目人本相关项目联系相关公
4、司正式正式生效方法后,财务予 以报销,否则费用自负。第八条、工作规定时间因公事外出,应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。如遇特殊情况,需要乘坐出租车的,必须在出发前填写出租车使用申请单,经部门机构经理批准后,方可乘坐。在报销时,需 将申请单附在车票后。第九条、手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票,手机号码必须是企业员工联系表上记录的号码,否则一律不可报销。当月话费次月报销,一个月只报销一次。使用如意通和神州行的相关 人员,如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用发票的,请及时告知财务部。第十条、总部的大客户部每月执行包括过桥费、汽油费和停车费在内的300元标准车补。第十一条
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业管理 资料 范本 财税 小企业 财务制度 样板
限制150内