企业管理资料范本-财税借款和各项费用开支标准及审批程序.docx
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1、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理管控,严格执行财务规章制度,依据公司的规范化管理 管控实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差相关人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部 门机构经理同意,再由各线主管领导人批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支 出差返回规定时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理 审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。(三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款。(四)试用相关人
2、员借支旅差费或临时借款,须由正式企业员工具担保书或签认担保,方 能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。(五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理,超过3000元以上的需报请财务总监审 批。(六)借款出差相关人员I可公司后,三天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额 或三天内不办理报销手续的相关人员欠款,财务部门机构有权在当月工资中扣回。第三条出差开支标准及报销审批(。住宿公司部门机构副经理以上相关人员,平均每天不能超过80元,主办业务不能 超过60元,业务员不能超过45元。高层领导人因工作需要住宿费超过80元标准后经财务 部总监批准后可予报销。(二)出差补助按出差起止规定
3、时间每天补助30元。(三)市内短途交通费控制在人均每天30 7匕以内,凭票据报销。(四)其他杂费如存包裹费、相关公司正式正式生效方法费,杂项费用控制在人均每天10元内,凭单 据报销。(五)车船票按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。(六)根据出差相关人员事先理好的报销单据,先由主管会计对单据全面审核,同时按出 差天数填上住勤补贴,然后由部门机构经理签认报有关各线主管领导人批准,财务经理审核 后,方能报销。(七)出差坐飞机,需由部门机构经理批准,连续三个月亏损单位相关人员出差,一律不 准乘坐飞机(特殊情况报上一级领导人批准)。第四条业务招待费标准及审批(一)总公司本部各业务部的业务招待费,
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- 关 键 词:
- 企业管理 资料 范本 财税 借款 各项 费用 开支 标准 审批 程序
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