企业管理资料范本-产品质量管理制度.docx
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1、第一章总则第一条目的为推行本公司质量管理管控规章制度,并能提前发现质量本合同支付资金服 务质量问题,并予以迅速处理,来确保及提高质量本合同支付资金服务质量使之 符合管理管控及市场需要,特制定本细则。第二条范围本细则包括:1 .采购质量管理管控.制程质量管理管控;2 .成品质量管理管控.计量器具的管理管控;3 .顾客质量投诉管理管控;.质量本合同支付资金服务质量公告;4 .质量本合同支付资金服务质量奖惩管理管控。第二章采购质量管理管控第三条进货质检相关人员(IQC)相关相关项目对订购物资送货前的质量监督和 检验,相关相关项目对供应商提供样品质量的验证工作,并相关相关项目所有采 购物资质量信息的收
2、集、分析、反馈和处理工作。第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。第五条对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由质 管部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购。第六条采购物资的检验1 .采购物资送货前,采购部应以书面形式通知进货质检相关人员(IQC)进 行检验。2 .进货质检相关人员(IQC)相关相关项目对订购物资的抽样检验,按相应 的质量本合同支付资金服务要求的规定进行检验,并填写相应的进货检验报 告。第三十四条被加工件属转序或领用自制件,操作相关人员在执行本工序作业前, 应对被加工件进行检验;每发现一件不合格,奖励该操作相关人员0.5元;扣上 道公序操作相关人员0.
3、4元,上道工序质检员0. 1元。如果该道工序仍未检出上 道工序的不合格品,流转到了下道工序;如被检出则被处罚为该道工序操作相关 人员或质检员。第三十五条首检判定失误,造成质量本合同支付资金服务不合格时,给予质检 相关人员处罚50元。第三十六条首检正确,生产过程产生不良,质检相关人员要对巡检不力相关相 关项目(一小时内生产完成的质量本合同支付资金服务除外)给予质检相关人员 处罚50元。第三十七条一次抽检不合格率大于20%时,操作相关人员应承担其返修人工费 用的110%。多次送检不合格(连续三次,每次3个轻微不合格点以上者),生 产相关人员应负有不自检或自检不到位责任,处罚100元。第三十八条未经
4、质检相关人员本相关项目联系相关公司正式正式生效方法,私 自将质量本合同支付资金服务流转到下一工序的,出现质量本合同支付资金服务 质量问题,质管部门机构不承担责任,生产部门机构全责。在原有处罚的基础上 追加200元。第三十九条如果质检相关人员未检验,弄虚作假,将质量本合同支付资金服务 把质量本合同支付资金服务转入下道工序或入库、出货的,对责任人给予处罚 200元/次。第四十条装车发货前,企业员工必须在出货质检相关人员在场的情况下,对质 量本合同支付资金服务进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。质检相关 人员对零件、结构、外观和性能确认后,盖“合格”章后才能装车发货。未经质 检相关人员同意出货
5、的处罚400元/次。第四十一条客户处发现品质异常,对检验员给予处罚400元/次,如不良属于外 观问题或品检员已反应并要求挑选/返修的不良,加工单位责任人负同等责任。 第四十二条对未征得品管相关人员同意的情况下,私自撕下或涂抹品检相关人 员已粘的状态标识(如合格标签、不合格标签等),处以给予处罚50元/次。 第四十三条公司的所有量具必须在检定、校准周期内,计量管理管控相关人员 应对此相关相关项目,如出现不按计划送检处罚100元/次。第四十四条每个工步的质量记录应完整,记录文件缺失或漏做记录;每次处罚 100-200 元。第四十五条公司企业员工所使用的量具必须在检定、校准周期内,如工作相关 人员私
6、自使用不受公司控制量具,20元/次。第四十六条公司企业员工所使用的量具发生损坏,应按量具原值进生赔付(自 然损坏除外)。第四十七条质量本合同支付资金服务一次送检率100%合格,增加该道工时费 5%o做为奖励。最低奖励额为10元。第四十八条企业员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺相关流程错误, 并提出有效的改善方案,按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。 经核实后一次性奖励200元。第四十九条质检相关人员一个月内无错检/漏检,无下工序或客户投诉,并按时 完成各种报表和数据收集统计工作的;奖励该检验员100元,连续三个月者,奖 励300元。第五十条企业员工(工艺相关人员除外)在生产
7、前发现设计图纸/工模夹具等设 计缺陷,及时制止并改善者,经核实后奖励100200元。3 .采购物资检验合格后,方可安排送货。4 .若采购物资检验不合格,采购部应及时与供应商进行沟通处理。5.公司各有关部门机构配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息,必 要时对供应商提出改进建议。第七条采购物资检验的依据1采购部与供应商签订的采购合同协议。3供应商出示的质量认证。4供应商出示的质量本合同支付资金服务合格证。5采购物资技术标准。6物资工艺图纸。7供应商提供的样品和装箱单。第八条采购物资检验正式正式生效的选择1全数检验:适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或 工厂指定进行全检的物料
8、。2免检:适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产 急用而特批免检的物资。对于后者,进货质检相关人员(IQC)应跟踪生产 时的质量状况。3抽样检验:适用平均数量较多,经常性使用的物资。一般工厂的物资采购 均采用此种检验正式正式生效。第九条采购物资检验程序1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓储部和质量管理 管控部准备检验和本合同支付资金服务采购物资。2采购物资运到后,由库管相关人员检查采购物资的品种、规格、数量(重 量)、包装情况,填写“采购物资检验通知单”,通知进货质检相关人员(IQC) 到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识。3进货质检相关人员(IQ
9、C)接到检验通知后,到标识的待检区域按相应的验 要求对采购物资进行检验,并填写“进货检验记录”。4进货质检相关人员(IQC)将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验 合格物资的行通知,通知库管相关人员办理入库手续。库管员对采购物资按 检验批号标识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。5进货质检相关人员(IQC)储存和保管抽样的样品。6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置.,不合 格的采购物资不允许入库,由采购相关人员移入不合格品库,并进行相应的 标识。7如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按紧急放行相关规章制度 规定的程序执行。第十条采购物资检验结
10、果处理.经进货质检相关人员(IQC)验证,不合格品数低于限定的不合格品个数 时,则判为该批来货允收,采购检验员应在进货检验记录上签名,盖“检 验合格”印章,通知仓库收货。1 .若不合格品数大于限定的不合格品个数,则判定该送检批为拒收。采进货 质检相关人员(IQC)应及时在“进料检验报告表”上签名,盖“不合格” 印章,经相关部门机构会签后,交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送 检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。第十一条进货质检相关人员(IQC)应统计供货合格率。第三章制程质量管理管控第十二条开始生产时准备工作L开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内;2 .开始生产前质
11、管部确认所使用量具都在检定周期内。3 .被加工件属转序或领用自制件,操作相关人员在执行本工序作业前,应对 被加工件进行检验,确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品,应报 告制程质检相关人员(IPQO ,对该批工件进行抽检或全检,对不合格品按 不合格品处理程序处理。将检验结果记录在首件检验记录单栏内。第十三条首件检验作业1.各相关准备工作完成后,由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品 之外观和性能进行确认(其中含人、机、料、法、环)。2.车间主任在制程质检相关人员(IPQC)核对物料无误的情况下开始生产, 生产最初5件质量本合同支付资金服务进行检验确认,确认无误会送检质管 部质检相关人
12、员进行首件检验;3.制程质检相关人员(IPQC)收到首件质量本合同支付资金服务时根据做货 细节对质量本合同支付资金服务进行检验,同时完成首件检验确认表的填 写。第十四条正常作业程序,作业相关人员应做到自检:作业员应在作业过程中以适当间隔进行自主检验。自检间隔或频率应根据生 产状态稳定性和现场检测参数波动情况由作业员自行掌握。自检中发现质量偏差 时,应立即停止作业,追溯检查最近自检间隔期全部加工件,隔离标识不合格品, 自行调整状态,排除诱发因素;必要时向班组长和制程质检相关人员(1PQC)报 告,寻求改善对策。车间主任不能应对时,应及时报告生产经理,填报制程异 常报告单,按制程异常程序处理。第十
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