企业管理资料范本-大型集团公司档案管理制度.docx
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1、档案管理管控规章制度第一章总则第一条为了规范(集团)股份有限公司(以下简称公司)档案 的分类、装订、归档、保管、查阅和销毁的管理管控,特制定本规章 制度。第二条档案的范围1、公司内部经营形成的各种资料。2、外部政府机关、行业部门机构形成的与公司经营或行业有关 的公文、通知、批复等资料。3、下属全资、控股子公司(以下简称子公司)备案形成的与经 营有关的资料。第二章档案的管理管控部门机构第三条档案的管理管控部门机构档案管理管控由行政部及财务中心共同管理管控,其中行政部为 主管部门机构。第四条档案管理管控部门机构的职责1、行政部档案管理管控的职责(1)相关相关项目统一组织编制、修订、完善公司的档案管
2、理 管控规章制度,规范管理管控相关流程、分类目录、管理管控表格, 接续卡(养老保险册)、与工作过公司解除或终止劳动合同协议的证 明、专业技术资格证书、完整应聘相关人员信息登记表、体检证明、 劳动合同协议和保护协议、企业员工用工协议、告知书、声明书、岗 位变动通知、办理交接手续资料。6、单个基建相关项目、施工相关项目、工程相关项目、资金申 报相关项目、委贷业务资料、担保业务也应根据具体相关项目或业务 要求进行相关要素组合。第八章档案的保管要求第十五条档案管理管控员相关相关项目档案的保管。各档案管 理管控部门机构应指定专人进行档案管理管控。行政类档案指定行政 主管保管;人事类档案由人事主管保管,涉
3、及企业员工个人信息档案 及时报档案管理管控专员保管;财务类档案应由秘书和会计作为档案 管理管控员;其他业务类档案应由行政类的档案管理管控员统一管理 管控。行政部应对0A中单位档案系统应指定专人作为系统管理管控员 进行维护和管理管控,主要相关相关项目:1、相关相关项目统一建立集团及子公司的单位档案结构体系。2、相关相关项目指导集团及子公司行政人事档案管理管控员将 档案分类目录汇总写入0A单位档案系统中。3、相关相关项目检查人事档案管理管控员在0A单位档案系统中对档案分类目录汇总的查阅权限进行合理授权。第十六条纸质或实物档案的保管的一般要求1、档案室应选择在干燥防水的地方,并远离易燃品堆放地,周
4、围应备有适应的防火器材;2、采用透明塑料膜作防尘罩、防尘布,遮盖所有档案架和堵塞 鼠洞;3、档案室内应经常用消毒药剂喷洒,经常保持清洁卫生,以防 虫蛀;4、档案室内保持通风透光,并有适当的空间、通道和查阅地方, 以利查阅,并防止潮湿;5、严防毁坏损失、散失和泄密;第十七条电子档案的保管的一般要求1、档案管理管控员应建立电子文件夹将电子档案进行统一保管。2、电子文档应保存在单机版的计算机中,必须设置密码,注意 防泄。3、电子文件应定期进行备份,防病毒等安全措施。4、备份磁介质应注意防磁。第十八条密级档案管理管控的特别要求1、严禁在不具备保密条件的地方存放档案。2、档案管理管控员应当贯彻执行国家保
5、密法律、法规和集团公 司的保密规定,做到对公司的机密不说、不外传。3、档案管理管控员在调离或离职时,由总裁办相关相关项目人监督办理移交、档案交接之后,方可离开。4、档案管理管控员无论在职期间、调离或离职后,都不得向任 何个人或单位泄漏涉及公司经济合同协议、税收筹划、核心技术等机 密性档案内容。丢失档案或擅自泄露档案机密,公司将追究其个人的 经济责任和法律责任。5、秘密载体必须确保任何时候都处于绝对安全、保密状态,对 秘密载体生成过程中不需归档的材料,应及时销毁。秘密载体指以文 字、数据、符号、图形、图像、声音等正式正式生效记载公司秘密信 息的纸介质、磁介质(含计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等
6、)、 光盘等各类物品。6、秘密文件在公司内部的借阅、复制必须由借阅人申请,经过 载体管理管控部门机构相关相关项目人、分管领导人、行政部相关相 关项目人审批,有对外发布需要时,必须报经批准。7、绝密、机密文件在公司内部的借阅、复制必须由借阅人申请, 经过载体管理管控部门机构相关相关项目人、分管领导人、行政部分 管领导人、批准。8、在秘密事项形成后、归档前以“谁形成谁相关相关项目”为 原则,进行管理管控。9、秘密事项由形成部门机构在档案归档时,按照密级资料具体 分类标准做好标识(盖上标识印章,标识印章由档案管理管控员保管, 绝密档案移交前移交人须做好密封),交档案管理管控员相关相关项 目妥善保管,
7、并建好记录、台帐。第九章档案的借阅管理管控第十九条申请借阅、查阅或复印档案时,应填写档案查阅/借 阅/复印申请单,根据档案密级级别向各级领导人申请报批。除此外, 公司外部相关人员借阅时还应持单位正式介绍信,档案保管相关人员 方能接待。第二十条借阅人应认真填写档案借阅/查阅/复印登记簿,详细 登记借阅人的姓名、工作单位、查阅理由、查阅日期、档案名称、数 量、内容、归还期、归还签名等情况。第二十一条在借阅、查阅或者复制档案时,严禁在档案上涂画、 拆封和抽换。第二十二条申请复印时,应由档案管理管控员亲自复印,并加 盖“再复印无效”印章,并注明“此复印件仅用于用途”。第二十三条一般档案的借阅、复印由借
8、阅人提出申请,报部门 机构相关相关项目人、行政部相关相关项目人审批后至档案员处办理 相关手续。档案一般不得带出档案室。档案管理管控相关人员应相关 相关项目将原件及时、完好无缺地归放原处。第二十四条绝密、机密文件严禁带出档案室、复制,经相关领 导人审核签批相关人员在档案室查阅后应立即归还。如确因工作需要 带出、复印,除签批手续外,档案员还需当面或相关公司正式正式生 效方法联系正式正式生效,向、确认后办理相关手续。办理中做好记 录,按时追回加密的复印文件存档(由于工作需要交予其它关联机构、 政府部门机构的除外)。第二十五条绝密、机密、秘密、一般档案借阅、复印如涉及财 务内容的,除正常审批手续外,还
9、需财务相关相关项目人、签批。第二十六条 行政部应根据公司对档案软件系统档案目录的查 阅、复制、下载权限的书面授权权限进行管控。第十章档案的销毁管理管控第二十七条档案保管期满需要销毁时,由档案保管相关人员填 写文档销毁申请单,编制销毁清册,经部门机构主管、档案管理管控 部门机构主管、鉴定审核方能销毁。销毁时,应有、在场监督销毁。 监销人在销毁档案前,应当按照档案销毁清册所列内容清点核对所要 销毁的档案;销毁后,应当在档案销毁清册上签名本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章。档案保管期限满,但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了 事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出立卷,保管到未了事项
10、完 结时为止。单独抽出立卷的档案,应在档案销毁清册和档案保管清册 中列明。规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁 等的管理管控。(2)相关相关项目指导、培训、宣贯档案管理管控规章制度。(3)相关相关项目组织、安排、检查督导档案管理管控规章制 度的执行。(4)相关相关项目整理、保管公司人事行政类和业务类档案。(5)相关相关项目收集、整理、保管子公司备案的人事行政类 和业务类档案。(6)相关相关项目收集、整理各部门机构档案分类目录,汇总 建立公司电子目录并写入0A档案系统。2、财务中心档案管理管控的职责(1)相关相关项目配合行政部编制、修订、完善公司档案管理 管控规章制度中财
11、务类档案的分类目录、分类管理管控相关流程。(2)相关相关项目收集、整理、保管公司及子公司备案的财务 类档案。第三章档案的分类管理管控第五条档案的分类原则公司档案分类和分类编号由行政部统一集中管理管控。各部门机 构不得擅自增、减、变更档案分类和分类编号。如有变更、调整、增 加、删除需求,应由需求部门机构提出申请,经部门机构主管和行政 部审批同意后再做调整。第六条档案的分类档案分类可按内容、保存形式、密级性等多种正式正式生效分类。公司档案主要采取按实质内容进行分类。1、按内容进行分类:具体各级的分类目录详见档案分类管理 管控相关流程中具体规定。主要有:(1)、章程、规章规章制度、通知通报发文:主要
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