企业管理资料范本-公司差旅费报销规章制度.docx
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1、差旅费报销规章制度为有效管控公司差旅费用,提高各类业务相关人员办事效率, 使公司各项管理管控规范化、规章制度化,特制定本规章制度:一、报销规章制度(-)因公出差的办理程序1、因公出差相关人员须先在“报销系统”按系统要求填写“出 差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金等,由部门 机构副总签署意见,总经理批准后方可出差。2、借款时出差申请人需持批准后的“出差申请单刀(附件一), 填制“支款单”,由部门机构副总本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法担保,经总经理签批,财务部相关相关项目人核准 后,方可借款。发生借款时财务部要严格遵守“前帐不清、后帐 不借”的原则。3、出差相关人员回公司后应
2、第一规定时间在“工作周报”或 “报销”系统中填写出差完成情况并上报公司总经理。4、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变更修改需改变路线、增 加天数、人数、改乘交通工具等信息,需经总经理签署意见后方 可报销。(二)费用报销标准公司企业员工出差的市内交通费、住宿费、伙食补助费报销标准如下:职位交通补助费用飞机火车轮船汽车副总预申请一等座一等座实报实销经理(主管)二等座二等座实报实销企业员工二等座二等座实报实销职位住宿标准(元/天)市内餐费标准(元/天)一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市副总500400300经理(主管40030020
3、015012090企业员工30020015012010080说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市 标准执行。(三)其他规定1、副总级、经理级相关人员因工作需要宴请客户,可实报 实销,公司不再发放当天的餐费津贴。2、旅途中未发生住宿则不享受住宿费,只享受餐费津贴和市 内交通这二项补助费。3、出差当日返回,可享受全额餐费补助(包括次日晨返抵)。4、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需报总经 理,批准后方可报销。5、市内交通费:公司企业员工出差途中产生的市内公交车费 实报实销。如乘车规定时间为夜间(晚九时至次日七时之间)可 乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后经总
4、经理批准后方可报销。6、到集团下属分公司例:所有出差相关人员必须住分公司指定宿舍,在分公司食 堂就餐,如无宿舍按照职级标准执行,不再享受餐费标准补助。7、外出参加会议/培训经总经理批准,采取分项计算的方法,会议/培训费用中已 含食宿,则不再报销食住费用。会议费用中不含食宿时,住宿费、 餐费补助、市内交通费按前述表格标准予以报销。8、带车辆外出,扣除费用中交通补助费。9、出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得总经理 同意,须请安排此次出差的领导人核准并签署意见后,财务部方 可审核报销,同时不再享受当天餐费津贴补助。凡同领导人一起用餐、住宿、乘坐交通工具等,相关费用 已报销者及随同相关人员均
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