企业管理资料范本-国有企业差旅费管理制度.docx
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1、XX国有企业(有限公司)差旅费报销规章制度第一章总则第一条为了保证出差相关人员正常工作和生活需要, 规范差旅费管理管控,完善公司管理管控,节约开支,结合 公司实际情况,制定本办法。第二条 差旅费包括工作相关人员临时到公司常驻地 以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 助费和公杂费。第三条 出差必须按规定填写“出差申请单”,从严控 制出差人数和天数;严格差旅费预算管理管控,控制差旅费 支出规模;严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁 以任何名义和正式正式生效变相旅游,严禁无实质内容的学 习交流。第四条 按照分地区、分相关项目的原则制定差旅费标 准,并根据经济社会发展水平、市场价
2、格及消赛水平变动情 况适时调整。第五条 本管理管控规章制度适用于本公司全体企业 员工。第二章出差审批及报销时限第六条 公司企业员工因工作需要出差必须事先填写 “出差申请单”,注明出差事由、地点,行程和天数,经领导人批准后方可出差。第七条出差审批权限见下表:域职级区内区外高级管理管控相关人员懂事长懂事长中层管理管控相关人员总经理总经理普通企业员工部门机构相关相关项目人总经理第八条 出差相关人员返回后,必须在一周内到财务部 办理报销手续,逾期不报者,将按实际发生金额的50%予以 报销。特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费, 借支额度在500元-1000元(含1000元)之间由综合办公室 及
3、财务部协商后,经总经理酌情批准;借支额度在1000元 以上须经董事长审批。借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。第三章差旅费报销第九条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、 伙食及杂费补助。第十条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报 销,伙食及杂费补助实行定额包干。第十一条出差相关人员要按照规定乘坐交通工具,凭 据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分 自理。1、出差相关人员乘坐交通工具见下表:工具职级火车轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工 具高级管理管控相关人员软卧二等舱经济舱凭票报销中层管理管控相关人员硬卧三等舱经济舱凭票报销普通企业员工硬卧三等舱经济舱凭票报销注:
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